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发布时间:2023-11-08 20:27:59

[单选题]注册会计师在对内部控制进行了解后,针对某一项认定制定审计计划时,下面表述正确的是( )。
A.如果预期控制风险的水平为最高,可不执行控制测试
B.如果预期控制风险的水平为最高,可计划扩大控制测试
C.如果预期控制风险的水平为中等或低,可计划最少的控制测试
D.无论控制风险的估计水平如何,都必须执行控制测试

更多"[单选题]注册会计师在对内部控制进行了解后,针对某一项认定制定审计计划"的相关试题:

[单选题]审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况是()。
A.内部控制存在重大缺陷
B.初步评估控制风险较低
C.进行内部控制测试不经济
D.难以对内部控制的健全性有效性做出评价
[单选题]审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况的是()。
A.内部控制的设置极为有限
B.难以对内部控制的健全性有效性做出评价
C.进行内部控制测试不经济
D.内部控制风险较低
[单选题]财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是()。
A.进行内部控制测试成本较高
B.内部控制设计存在重大缺陷
C.内部控制设计合理且预期运行有效
D.难以对内部控制的健全性和有效性作出评价
[单选题]某内部审计师在对组织的内部控制进行初步调查分析时估计内部控制可能存在漏洞,那么该内部审计师接下来应该:
A.将这一漏洞与管理层进行沟通
B.扩大审计范围
C.向审计委员会报告这一缺陷
D.绘制内部控制系统的流程图
[多选题]在对内部控制进行初步评价并进行风险评估后,注册会计师对控制的评价结论可能是(  )。
A.控制本身的设计是合理的,但没有得到执行
B.控制本身的设计就是无效的或缺乏必要的控制
C.控制是运行有效的。
D.所设计的控制单独或连同其他控制能够防止或发现并纠正重大错报,并得到执行
[单选题]在编制审计计划时,应当了解被审计单位的内部控制。了解重要内部控制时,不应实施的程序是()
A.询问该公司的有关人员,并查阅相关内部控制文件
B.检查内部控制生成的文件和记录
C.选择若干具有代表性的交易和事项进行穿行测试
D.重新执行该公司的重要内部控制
[简答题]某公司进行内部控制自我评价。公司授权内部审计部门作为内部控制评价部门,负责内部控制评价的具体组织实施工作。内部审计部门根据公司实际情况和管理要求,制定科学合理的评价工作方案,报经理层批准后实施。 要求:根据《企业内部控制评价指引》,判断该公司以上内容表述是否存在不当之处;如果存在不当之处,请指出不当之处,并简要说明理由。
[多选题]资料1:审计人员在对销售与收款循环内部控制进行调查时了解到: ①销售部门负责对赊销客户进行信用调查和审批; ②出纳员可以帮助编制并向客户寄送对账单; ③所有销售退回和折让业务都要经过授权审批; ④由内部审计部门对销售业务定期进行抽查。 “资料1”中,符合内部控制要求的有( )。
A.①
B.②
C.③
D.④
[单选题]在内部控制检查中,审计师要对一个其中存有零售和批发部门记录的大型库房进行检查。在对随机抽取的一个箱子进行审查时,审计师发现箱内的东西和箱外电脑生成的标签不一致。平均而言,零售部门的箱子出现差错的概率是6%,批发部门是2%。不幸的是,有些标签浸了水,无法辨认属于哪个部门。审计师知道这个库房中有2/3的箱子属于批发部门,1/3来自零售部门。可以得出( )结论。
A.这些箱子更可能属于零售部门,而不是批发部门
B.这些箱子更可能属于批发部门,而不是零售部门
C.库房中属于零售部门的箱子所占的比例远大于审计师原先的估计
D.库房中属于批发部门的箱子所占的比例远大于审计师原先的估计
[多选题]审计人员在对该公司生产与存货循环内部控制进行测试的过程中,可以采取的措施有:
A.编制存货余额明细表并与总账核对相符
B.抽取部分存货出.入库业务,追踪检查其业务处理过程
C.审查产品生产和成本管理制度的执行情况
D.检查生产与存货管理各环节不相容职责的分离情况
E.对存货进行监盘
[单选题]在对资产负债表进行审计时,下列属于审计人员应执行的内部控制测试程序的是:
A.检查编制资产负债表的各环节、各岗位责任制的健全性和严密性
B.审查资产负债表编制方法的合规性
C.审阅资产负债表的格式
D.审查资产负债表所列主要指标的可信性
[单选题]在对资产负债表进行审计时,下列属于审计人员应执行的内部控制测评程序的是:
A.检查编制资产负债表的各环节、各岗位责任制的健全性和严密性
B.审查资产负债表编制方法的合规性
C.审阅资产负债表的格式
D.审查资产负债表所列主要指标的可信性

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