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发布时间:2024-01-01 05:22:50

[多项选择]内部审计人员在判断审计证据的可靠性时,通常会考虑的原则有()。
A. 从外部独立来源获取的审计证据比从其他来源获取的审计证据更可靠
B. 内部控制有效时内部生成的审计证据比内部控制薄弱时内部生成的审计证据更可靠
C. 直接获取的审计证据比间接获取或推论得出的审计证据更可靠
D. 以文件、记录形式(无论是纸质、电子或其他介质)存在的审计证据比口头形式的审计证据更可靠

更多"内部审计人员在判断审计证据的可靠性时,通常会考虑的原则有()。"的相关试题:

[多项选择]在确定审计证据的相关性时,内部审计人员应当考虑()。
A. 特定的审计程序可能只为某些认定提供相关的审计证据,而与其他认定无关
B. 针对同一项认定可以从不同来源获取审计证据或获取不同性质的审计证据
C. 只与特定认定相关的审计证据并不能替代与其他认定相关的审计证据
D. 从原件获取的审计证据比从传真件或复印件获取的审计证据更可靠
[多项选择]内部审计人员除考虑内部控制固有局限外,还应当考虑的导致舞弊发生的情况有()。
A. 管理人员品质不佳
B. 管理人员遭受异常压力
C. 业务活动中存在异常交易或事项
D. 组织内部个人利益、局部利益和整体利益存在较大冲突
[单项选择]最近一些年来,哪两个因素改变了内部审计人员和外部审计人员的关系,使得内部审计人员成为外部审计人员的工作伙伴而不是下属?()
A. 外部审计人员的责任增加和内部审计人员的专业技能增加。
B. 内部审计人员的专业技能增加和外部审计的日益经济性。
C. 更加依赖于计算机化会计系统和外部审计的日益经济性。
D. 审计机构的全球化和更加依赖于计算机化的会计系统。
[单项选择]()是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,以经过核实的审计证据为依据,就被审计事项作出审计结论,提出审计意见和审计建议的书面文件,是审计工作的最终成果。
A. 审计工作底稿
B. 审计报告
C. 审计计划
D. 审计通知书
[多项选择]《商业银行内部审计指引》规定,内部审计人员在从事内部审计活动时()。
A. 不得参与有利益关系的审计项目
B. 不得利用职权谋取私利
C. 不得隐瞒审计发现的问题
D. 不做缺少证据支持的判断
E. 不做误导性陈述
[单项选择]内部审计人员在实施内部审计业务时,不应有下列行为()。
A. 内部审计人员在实施内部审计业务时,诚实、守信
B. 廉洁、正直
C. 实事求是
D. 屈从于外部压力,违反原则
[判断题]内部审计人员向有关单位和个人获取审计证据时,可以采用(仅限于)审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算、分析程序等方法。
[单项选择]内部审计人员必须对被审计的项目保持审计的()。
A. 权威性
B. 客观性
C. 独立性
D. 公正性
[单项选择]职务分析用于拟定职务说明书和职务规范。内部审计人员在测定哪项人员配备职能时预计可以发现职务分析的证据?()
A. 管理跨度
B. 生产线和人员分类
C. 部门划分
D. 发展
[多项选择]内部审计人员实施内部审计业务前,对客观性进行评估,应当采取的措施有()
A. 识别可能影响客观性的因素
B. 评估可能影响客观性因素的严重程度
C. 向审计项目负责人或者内部审计机构负责人报告客观性受损可能造成的影响
D. 审计本人曾经参与过的业务活动
[判断题]审计人员取得的审计证据材料,应当由提供证据方签名或盖章,不能取得签名或盖章的审计证据无效。
[单项选择]在审计过程中,审计人员应紧紧围绕具体审计目标收集证据。把这些证据累计起来,审计人员就可对管理当局的任何认定是否正确下结论。然后,再把对每个认定的结论综合起来,审计人员就可对整个()发表审计意见了。
A. 会计报表的合法性、公允性
B. 经济活动
C. 会计资料及其他资料的真实性、合法性
D. 财务状况、经营成果和现金流量
[单项选择]绩效审计,是指内部审计机构和内部审计人员对本组织经营管理活动的经济性、效率性和()进行的审查和评价。
A. 效果性
B. 正确性
C. 合理性
D. 重要性
[单项选择]内部审计师的多数工作都涉及审计证据的收集。合同的复印件(而不是原件)是哪类审计证据的实例?()
A. 次要证据。
B. 附属证据。
C. 旁证。
D. 意见证据。
[判断题]环境证据最突出的特点是它能帮助内部审计人员正确评价有关资料所反映信息在总体或大体上的可靠程度。
[多项选择]审计人员获取的审计证据,应当具有()。
A. 适当性
B. 相关性
C. 充分性
D. 可靠性
[判断题]实务中,内部审计机构需要对电子底稿实施控制,防止离职的内部审计人员将该部分电子底稿复制带走。
[单项选择]内部审计机构应当在实施审计()前,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书。
A. 十日
B. 三日
C. 一日
D. 半日

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