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发布时间:2023-11-23 19:45:23

[单项选择]内部控制的原则不包括()。
A. 全面性原则
B. 重要性原则
C. 合理性原则
D. 成本效益原则

更多"内部控制的原则不包括()。"的相关试题:

[单项选择]根据我国上市公司内部控制实际情况,构建内部控制评价系统需坚持的原则中不包括()。
A. 全面性
B. 实质重于形式
C. 重要性
D. 可比性
[单项选择]私募基金管理人内部控制应当遵循原则不包括()。
A. 全面性原则
B. 相互制约原则
C. 独立性原则
D. 审慎性原则
[单项选择]建立与实施内部控制应当遵循的原则不包括()。
A. 全面性原则
B. 重要性原则
C. 制衡性原则
D. 公开性原则
[单项选择]单位建立与实施内部控制,应当遵循的原则不包括()。
A. 全面性原则
B. 重要性原则
C. 制衡性原则
D. 规范性原则
[单项选择]()是对企业按照内部控制原则和内控五要素简历健全本企业内部控制提供的指引,在整个内部控制规范体系中占居主体地位。
A. 内部控制应用指引
B. 内部控制评价指引
C. 内部控制审计指引
D. 内部控制基本规范
[多项选择]内部控制原则是企业建立与实施内部控制应当遵循的基本准绳,包括()
A. 全面性原则
B. 重要性原则
C. 制衡性原则
D. 适应性原则和成本效益原则
[单项选择]控制原则不包括()。
A. 标准合理原则
B. 与组织文化匹配原则
C. 间接控制原则
D. 控制关键点原则
E. 追求卓越原则
[单项选择]单位内部控制的控制方法不包括()。
A. 信息内部公开
B. 不相容岗位相互分离
C. 成本控制
D. 内部授权审批控制
[单项选择]内部控制成本不包括()。
A. 设计费
B. 咨询费
C. 审计费
D. 招待费
[单项选择]注册会计师对内部控制评价的步骤中,记录内部控制的方法不包括()。
A. 流程图
B. 控制矩阵
C. 调查问卷
D. 检查账簿
[多项选择]程序表记录CPA在了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)时实施的风险评估程序。包括()程序。
A. 询问
B. 观察
C. 检查
D. 分析
[单项选择]保险公司内部控制体系不包括()。
A. 内部控制组建
B. 内部控制基础
C. 内部控制程序
D. 内部控制保证
[多项选择]完善证券公司内部控制应当贯彻()的原则,确保内部控制有效。
A. 健全
B. 合理
C. 制衡
D. 独立
[单项选择]内部控制的基本要素不包括()。
A. 外部监控
B. 内部监控
C. 信息沟通
D. 控制活动
[单项选择]内部控制定性评价要点不包括()。
A. 控制环境
B. 风险评估与应对
C. 财务组织体系
D. 信息沟通
[单项选择]内部控制存在的问题不包括()。
A. 控制环境
B. 风险评估与控制活动
C. 内部审计
D. 成本效益原则
[单项选择]内部控制审计报告的意见不包括()
A. 无保留意见
B. 否定意见
C. 保留意见
D. 无法表示意见
[多项选择]下面的选项中属于商业银行内部控制原则的有()。
A. 内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门,并有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道
B. 内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点,商业银行的经营管理,尤其是设立新的机构或开办新的业务,均应当体现“内控优先”的要求
C. 内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权力,内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正
D. 内部控制应当渗透商业银行的各项业务过程和各个操作环节,覆盖所有的部门和岗位,并由全体人员参与,任何决策或操作均应当有案可查
[单项选择]新企业风险的控制原则不包括()
A. 经济性
B. 及时性
C. 可预期性
D. 可操作性

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