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发布时间:2024-03-16 21:18:53

[单项选择]下列哪项不属于内部控制应用指引()。

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[填空题]下列哪项不属于内部控制应用指引()
[单项选择]资产管理应用指引属于以下哪类内部控制应用指引()。
A. 控制活动类
B. 内部环境类
C. 控制手段类
D. 内部监督类
[多项选择]内部控制应用指引、评价指引和审计指引的关系是()。
A. 应用指引是对企业按照内控原则和内控“五要素”建立健全本企业内部控制所提供的指引,在配套指引乃至整个内部控制规范体系中占居主体地位
B. 企业内部控制评价指引是为企业管理层对本企业内部控制有效性进行自我评价提供的指引
C. 企业内部控制审计指引是为注册会计师和会计师事务所执行内部控制审计业务的执业准则
D. 三者之间既相互独立,又相互联系,形成一个有机整体
[单项选择]我国的企业内部控制应用指引不包括()。
A. 控制制度类指引
B. 内部环境类指引
C. 控制活动类指引
D. 控制手段类指引
[单项选择]下列哪项不属于管理人内部控制的原则()。
A. 公平性原则
B. 相互制约原则
C. 执行有效原则
D. 成本效益原则
[单项选择]企业内部控制应用指引中规定的工程项目应该关注的风险不包括()。
A. 工程造价信息不对称,技术方案不落实,概预算脱离实际,可能导致项目投资失控
B. 立项缺乏可行性研究或者可行性研究流于形式,决策不当,盲目上马,可能导致难以实现预期效益或项目失败
C. 工程物资质次价高,工程监理不到位,项目资金不落实,可能导致工程质量低劣,进度延迟或中断
D. 竣工时间推迟,可能导致工程不能按时交付
[多项选择]《内部控制应用指引—资产管理》中所指资产,包括以下哪些内容()。
A. 现金
B. 存货
C. 固定资产
D. 无形资产
[单项选择]《企业内部控制应用指引第11号——工程项目》中对工作流程及控制措施的表述,不正确的是()。
A. 重大工程项目应当报经董事会或类似决策机构集体审议批准;在紧急情况下,领导可以视情况改变集体决策意见
B. 企业应当采用公开招标的方式,择优选择具有相应资质的承包单位和监理单位,规范工程招标的开标、评标和定标工作,不得将应由一个承包单位完成的工程肢解为若干部分发包给几个承包单位
C. 企业应当加强工程造价的管理,明确初步设计概算、施工图预算的编制方法,按照规定的权限和程序进行审核和批准,确保概预算科学合理
D. 企业收到承包单位的工程竣工报告后,应当及时编
[单项选择]相关担保业务内部控制应用指引对于担保企业承担担保业务做出的规定,你认为恰当的是()。
A. 对于担保申请人是与其存在密切业务关系需要互保的企业,企业不可以考虑提供担保
B. 对于担保申请人是与本企业有潜在重要业务关系的企业,企业不可以考虑提供担保
C. 对于担保申请人是与本企业的子公司及具有控制关系的其他企业,企业不可以考虑提供担保
D. 对于担保申请人实力较强、经营良好、恪守信用的企业,企业可以考虑接受申请
[单项选择]下列哪项不属于企业业务层面的内部控制调查()。
A. 销售活动控制
B. 采购活动控制
C. 工程建设活动控制
D. 企业战略活动控制
[单项选择]下列不属于《企业内部控制应用指引第2号——发展战略》的现实和长远意义的是()。
A. 发展战略可以为企业找准市场定位
B. 发展战略是企业执行层行动的指南
C. 发展战略为内部控制设定了最高目标
D. 发展战略节约了企业的成本
[单项选择]下列关于《企业内部控制应用指引第13号——业务外包》总则中规定的表述,正确的是()。
A. 业务外包是指企业利用专业化分工优势,将非日常经营中的业务委托给本企业以外的专业服务机构或其他经济组织完成的经营行为
B. 资信调查和可行性研究不属于外包业务涵盖的范围
C. 外包范围和价格确定不合理不属于企业业务外包应当关注的风险
D. 业务外包存在商业贿赂等舞弊行为,可能导致企业相关人员涉案
[单项选择]《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》中对担保企业提出的具体要求,表述错误的是()。
A. 企业应当对担保申请人进行资信调查和风险评估,并出具书面报告
B. 企业为关联方提供担保的,与关联方存在经济利益或近亲属关系的有关人员在经审批后可以参与该项业务C.企业应当加强对担保业务的会计系统控制,建立担保事项台账,及时足额收取担保费用
C. 企业应当在担保合同到期时,全面清理用于担保的财产、权利凭证,按照合同约定及时终止担保关系
[单项选择]监督是内部控制的一项重要因素,下列哪项不属于监督方面的实例?()
A. 管理当局经常性地比较部门实际业绩与预算的差异;
B. 数据处理管理部门经常性地对非正常业务交易或非正常数量的业务交易编制例外事项报告,并开展相应的调查以追究原因;
C. 数据处理管理部门经常性地通过所提交事项的批控制来调节所处理事项的批控制总额;
D. 管理当局已要求内部审计部门对现金处理过程的控制结构开展定期审计。
[单项选择]《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是公司()的责任。
A. 董事会
B. 管理层
C. 监事会
D. 全体员工
[多项选择]企业内部控制评价指引包括()。
A. 评价的原则和组织
B. 评价的内容和标准
C. 评价的程序和方法
D. 缺陷认定及评价报告
[多项选择]企业内部控制配套指引包括()。
A. 企业内部控制应用指引
B. 企业内部控制评价指引
C. 企业内部控制基本规范
D. 企业内部控制审计指引
[单项选择]下列哪项不属于社团内部财务制度()。
A. 需设立会计、出纳与财务保管员
B. 各社团正副部长及理事会成员不得兼任财务负责人
C. 明确会计资料定期进行内部审计的方法和程序培训
D. 职责权限互不分离
[单项选择]以下哪项不属于企业内部评价的方法()
A. 个别访谈法
B. 调查问卷法
C. 抽样法
D. 专家咨询法

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