题目详情
题目详情:
发布时间:2023-10-19 18:10:40

[多项选择]针对工程项目内部控制,企业应当明确相关部门和岗位的职责权限,做到不相容职务互相分离。下列各项中属于不相容职务的有()
A. 可行性研究与决策 
B. 概预算编制与审核 
C. 项目实施与价款支付 
D. 竣工决算与审计

更多"针对工程项目内部控制,企业应当明确相关部门和岗位的职责权限,做到不相容"的相关试题:

[多项选择]企业应该建立工程项目业务的岗位责任制,工程项目不相容岗位一般包括()。
A. 项目建议、可行性研究与项目决策
B. 概预算编制与审核
C. 项目实施与价款支付
D. 竣工决算与竣工审计
[多项选择]一个内部控制健全的企业,应当针对销售交易设计的基本控制环节有()。
A. 销售价格需进行审批
B. 运费需进行审批
C. 销售折扣需经过审批
D. 主营业务收入明细账的记录需要审批
[多项选择]工程项目业务不相容岗位一般包括( )
A. 项目建议、可行性研究与项目决策
B. 概预算编制与审核
C. 项目实施与价款支付
D. 竣工决算与竣工审计
[简答题]根据《企业内部控制基本规范》,内部会计控制应当遵循的基本原则有哪些?
[简答题]根据《企业内部控制基本规范》,内部控制应当达到的基本目标有哪些?
[判断题]企业内部控制评价报告应当先于内部控制审计报告对外披露或报送。()
[单项选择]( )是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。
A. 内部环境
B. 控制活动
C. 信息与沟通
D. 内部监督
[判断题]内部会计控制应当涵盖单位内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位,并应针对业务处理过程中的关键控制点,落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
[多项选择]针对内部控制审计业务,下列有关企业层面控制的说法中,正确的有()
A. 如果一项企业层面控制足以应对已评估的错报风险,注册会计师就不必测试与该风险相关的其他控制
B. 对某项业务层面的控制而言,与该项控制相关的风险受企业层面的控制影响
C. 注册会计师在评价内部控制时,通常应当首先评价业务层面控制,然后评价企业层面控制
D. 注册会计师应当识别、了解和测试对内部控制有重要影响的企业层面控制
[判断题]商业银行应当建立内部控制的风险责任制,其中内部审计部门应当及时纠正内部控制存在的问题,并对出现的风险和损失承担相应的责任。()
[简答题]内部控制应当包括哪些要素?
[判断题]单位应当单独设置内部控制职能部门或者确定内部控制牵头部门,负责组织协调内部控制工作。
[填空题]《商业银行内部控制指引》规定:内部控制应当包括以下要素:内部控制环境、()、()、信息交流与反馈、()。
[判断题]行政事业单位应当单独设置内部控制职能部门或者确定内部控制牵头部门,负责组织协调内部控制工作。
[单项选择]单位应当实行内部控制关键岗位工作人员的(),明确轮岗周期。
A. 轮岗制度
B. 不相容岗位分离
C. 授权审批制度
D. 监督制度
[多项选择]内部控制应当包括以下要素()
A. 内部控制环境
B. 风险识别与评估
C. 内部控制措施
D. 信息交流与反馈
E. 监督评价与纠正
[单项选择]健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括哪些内容( )。
A. 强化内控意识,树立内控优先理念
B. 完善激励约束机制
C. 提高内控制度的执行力
D. 以上都是
[多项选择]针对内部控制定义中包含的三个方面的目的及目标,企业的目标可能包括( )
A. 运营目标
B. 财务报告目标
C. 法规遵守的目标
D. 管理一致目标

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码