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发布时间:2023-11-23 00:04:45

[多选题]下列关于内部控制的主要原则说法错误的是( )
A.商业银行的内部控制覆盖商业银行所有的部门和岗位
B.内部控制的监督部门不可以直接向董事会、监事会和高经管理层报告
C.任何人不得拥有不受内部控制约束的权力
D.内部控制的监督部门隶属于内部控制的建设、执行部门
E.商业银行内部控制均应体现“内控优先”的要求

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A.商业银行的内部控制覆盖商业银行所有的部门和岗位
B.内部控制的监督部门不可以直接向董事会、监事会和高经管理层报告
C.任何人不得拥有不受内部控制约束的权力
D.内部控制的监督部门隶属于内部控制的建设、执行部门
E.商业银行内部控制均应体现“内控优先”的要求
[多选题]下列关于内部控制的主要原则说法错的是( )
A.商业银行的内部控制覆盖商业银行所有的部门和岗位
B.内部控制的监督部门不可以直接向董事会、监事会和高经管理层报告
C.任何人不得拥有不受内部控制约束的权力
D.内部控制的监督部门隶属于内部控制的建设、执行部门
E.商业银行内部控制均应体现“内控优先”的要求
[单选题]下列关于内部控制审计说法中,错误的是( )。
A.内部控制审计应当在对内部控制全面评价的基础上,关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域的内部控制
B.内部控制审计应当真实、客观地揭示经营管理的风险状况,如实反映内部控制设计和运行的情况
C.内部控制审计按其范围划分,分为全面内部控制审计和专项内部控制审计
D.内部控制审计是指内部审计机构对组织内部控制设计的有效性进行的审查和评价活动
[单选题]关于内部会计控制原则,下列表述中错误的是()
A.内部会计控制应涵盖企业内部涉及会计工作业务的所有人员
B.内部会计控制仅涵盖企业内部财会部门的所有工作岗位和人员
C.针对业务处理过程的关键点落实决策,执行、监督、反馈等各个环节
D.企业内部涉及会计工作的机构、岗位的合理设置、职责权限应合理划分
[单选题]以下关于用人单位内部劳动规则的说法错误的是( ) 。
A.以下式文件的形式公布
B.用人单位可刁<考虑职工的意见
C.内容不合法的不具有法律效力
D.其制定程序是先职工参与后正式公布
[单选题] 以下关于内部账户的清理,说法错误的为()
A. 对于确定不再使用的内部账户进行清理
B. 内部账户清理应每年末进行
C. 经本级机构及上级机构有权人审批同意后由总、分行清算中心集中销户处理
D. 对于不允许销户的内部账户不得清理
[单选题]关于合同管理内部控制,下列说法不正确的有( )。
A. 企业对外发生经济行为,除即时结清方式外,应当订立书面合同
B. 重大合同或法律关系复杂的特殊合同应当由法律部门参与起草
C. 合同应由合同起草部门负责人与对方当事人签订生效
D. 合同生效后,企业就质量、价款、履行地点等内容与合同对方没有约定或者约定不明确的,可以协议补充
[多选题] 以下关于内部账户的使用,说法错误的为()
A. 内部账户均不得透支使用
B. 内部账户资金不得挪作他用
C. 内部账户均不得存取现金
D. 内部账户不得代客保管资金
[单选题]下列关于内部审计机构的说法中,错误的是( )。
A.内部审计机构应当接受组织董事会或者最高管理层的领导和监督
B.内部审计机构负责人应当对内部审计机构管理的适当性和有效性负最终责任
C.内部审计机构应当制定内部审计章程
D.实行集中管理的内部审计机构可以对下级组织实行内部审计派驻制或者委派制
[单选题]关于基金托管人的内部控制,下列哪一项说法是错误的?( )
A.基金托管人必须将自有资产与基金资产严格分开
B.基金托管人应以自己的名义代基金开立账户
C.基金托管人应实行严格的岗位分离制度
D.基金托管人应建立会计复核制度
[多选题]关于内部控制的概念,以下说法正确的是( )。
A.内部控制是为达到一定结果的过程,而它本身并不是结果
B.在企业的每个级别都需要有人负责内部控制的实现
C.内部控制可以为企业实现经营目标提供一定程度的保障
D.内部控制是一个系统的整体
[单选题]下列关于内部审计准则的说法中,错误的是:(____)。
A.2013年8月发布的修订版《中国内部审计准则》自2014年1月1日起施行
B.《中国内部审计准则》由《内部审计基本准则》和《内部审计人员职业道德规范》组成
C.《国际内部审计专业实务框架》由内部审计的使命、强制性指南和推荐性指南三部分构成
D.《内部审计实务标准》是具有国际权威性的内部审计准则体系
[单选题] 关于130106内部账记账规则,说法错误的为()
A. 该交易校验借贷方账户不能是同一账户
B. 借方红蓝字记账不允许跨机构记账
C. 蓝字记账时不允许输入负数
D. 红字记账时只能输入负数
[多选题] 关于内部账户的挂账,以下说法错误的为()
A. 每日营业终了前,账务机构应对内部账户挂账情况 进行检查
B. 对于异常挂账应查明原因及时处理
C. 非特殊用途的内部账户挂账时间不得超过2天
D. 对于存在因日终批处理挂账的分支机构不允许签退
[多选题] 关于内部账户的销户,以下说法错误的为()
A. 计息的内部账户销户时,如有未结记的利息,需先进行手工结息处理
B. 计息的内部账户销户时,本息一并结计至录入的“本息转入账号”
C. “同业业务类”内部账户销户,需先注销本行在银行或非银行金融机构开立的外部账户
D. 内部账户销户流程不可逆,一旦销户再不能使用
[单选题] 关于内部账户的计结息,以下说法错误的为()
A. 计息的内部账户,由系统自动完成利息计提
B. 计息的内部账户支持手工结息
C. 内账账户均不结计利息
D. 系统计提利息可根据手工输入的结息金额自动进行差额调整

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