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发布时间:2023-12-23 02:38:05

[单选题]下列关于内部控制审计说法中,错误的是( )。
A.内部控制审计应当在对内部控制全面评价的基础上,关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域的内部控制
B.内部控制审计应当真实、客观地揭示经营管理的风险状况,如实反映内部控制设计和运行的情况
C.内部控制审计按其范围划分,分为全面内部控制审计和专项内部控制审计
D.内部控制审计是指内部审计机构对组织内部控制设计的有效性进行的审查和评价活动

更多"[单选题]下列关于内部控制审计说法中,错误的是( )。"的相关试题:

[多选题]下列关于内部控制的主要原则说法错误的是( )
A.商业银行的内部控制覆盖商业银行所有的部门和岗位
B.内部控制的监督部门不可以直接向董事会.监事会和高经管理层报告
C.任何人不得拥有不受内部控制约束的权力
D.内部控制的监督部门隶属于内部控制的建设.执行部门
E.商业银行内部控制均应体现“内控优先”的要求
[多选题]根据《上饶银行内部审计章程》,下列关于内部审计的说法,正确的是()。( )
A.内部审计是本行内部控制的重要组成部分,通过运用系统化和规范化的方法,审查评价并改善本行经营活动、风险状况、内部控制和公司治理效果,促进本行稳健发展
B.审计工作独立于经营管理活动,不参与本行实际经营活动和内部控制的决策和执行
C.股东大会负责批准本行内部审计章程、中长期审计规划和年度审计工作计划
D.审计人员应持续跟进审计发现问题的整改情况,对重点风险领域应开展后续审计,以督促审计对象对审计整改意见和建议及时采取合理、有效的纠正措施
[单选题]下列关于内部审计机构的说法中,错误的是( )。
A.内部审计机构应当接受组织董事会或者最高管理层的领导和监督
B.内部审计机构负责人应当对内部审计机构管理的适当性和有效性负最终责任
C.内部审计机构应当制定内部审计章程
D.实行集中管理的内部审计机构可以对下级组织实行内部审计派驻制或者委派制
[单选题] 题目:以下关于内部审计部门说法不正确的是( )。
A.有权列席或参加与其责任有关的会议
B.认为必要时有权向董事会直接汇报审计发现
C.有权及时、全面了解经营管理信息、并就有关问题向审计对象和相关人员进行调查、质询、取证
D.负责建立和维护健全有效的内部审计体系
E.
F.
[单选题]下列关于内部审计机构对外部专家服务结果的评价和利用的说法错误的是( )。
A.在利用外部专家服务结果作为审计证据时,应当评价其相关性、可靠性和充分性
B.内部审计机构在评价外部专家服务结果时,应当考虑外部专家选用的假设和方法的适当性,考虑外部专家所用资料的相关性、可靠性和充分性
C.在利用外部专家服务时,无需在审计报告中提及
D.如果认为外部专家服务的结果无法形成相关、可靠和充分的审计证据,应当通过实施其他替代审计程序补充获取相应的审计证据
[单选题]在内部控制审计中,下列有关内部控制审计报告的说法中,错误的是( )。
A.经董事会或者最高管理层批准,内部控制审计报告可以作为《企业内部控制评价指引》中要求的内部控制评价报告对外披露
B.一般情况下,全面内部控制审计报告应当报送组织董事会或者最高管理层
C.一般情况下,全面内部控制审计报告应当报送组织内部控制部门
D.包含有重大缺陷认定的专项内部控制审计报告在报送组织适当管理层的同时,也应当报送董事会或者最高管理层
[单选题]关于内部审计的下列说法中,不正确的是()
A.对内部控制进行监控是内部审计的工作职责
B.相对于政府审计、注册会计师审计而言,独立性最弱
C.它是被审单位内部控制的一个重要组成部分
D.与注册会计师审计的公正性相同
[单选题] 题目:关于合规管理部门与内部审计部门的关系,下列选项中说法错误的是( )。
A.合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门定期的独立评价
B.内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计
C.内部审计部门应随时将合规性审计结果告知合规负责人
D.商业银行合规管理职能与内部审计职能不是分离的
E.
F.
[多选题]下列关于内部控制的主要原则说法错的是( )
A.商业银行的内部控制覆盖商业银行所有的部门和岗位
B.内部控制的监督部门不可以直接向董事会、监事会和高经管理层报告
C.任何人不得拥有不受内部控制约束的权力
D.内部控制的监督部门隶属于内部控制的建设、执行部门
E.商业银行内部控制均应体现“内控优先”的要求
[单选题]关于基金托管人的内部控制,下列哪一项说法是错误的?( )
A.基金托管人必须将自有资产与基金资产严格分开
B.基金托管人应以自己的名义代基金开立账户
C.基金托管人应实行严格的岗位分离制度
D.基金托管人应建立会计复核制度
[单选题] 以下关于内部账户的清理,说法错误的为()
A. 对于确定不再使用的内部账户进行清理
B. 内部账户清理应每年末进行
C. 经本级机构及上级机构有权人审批同意后由总、分行清算中心集中销户处理
D. 对于不允许销户的内部账户不得清理
[多选题] 以下关于内部账户的使用,说法错误的为()
A. 内部账户均不得透支使用
B. 内部账户资金不得挪作他用
C. 内部账户均不得存取现金
D. 内部账户不得代客保管资金
[多选题]关于内部控制的概念,以下说法正确的是( )。
A.内部控制是为达到一定结果的过程,而它本身并不是结果
B.在企业的每个级别都需要有人负责内部控制的实现
C.内部控制可以为企业实现经营目标提供一定程度的保障
D.内部控制是一个系统的整体
[单选题]下列关于内部审计人员的薪酬水平的说法中正确是( )。( )
A..内部审计人员的薪酬水平应根据本机构人员的平均水平制定
B..内部审计人员的薪酬水平应低于本机构其他部门同职级人员平均水平
C..内部审计人员的薪酬水平可以随意制定
D..内部审计人员的薪酬水平应不低于本机构其他部门同职级人员平均水平

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