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发布时间:2023-10-05 15:20:29

[单选题] 题目:以下关于内部审计部门说法不正确的是( )。
A.有权列席或参加与其责任有关的会议
B.认为必要时有权向董事会直接汇报审计发现
C.有权及时、全面了解经营管理信息、并就有关问题向审计对象和相关人员进行调查、质询、取证
D.负责建立和维护健全有效的内部审计体系
E.
F.

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[多选题]根据《上饶银行内部审计章程》,下列关于内部审计的说法,正确的是()。( )
A.内部审计是本行内部控制的重要组成部分,通过运用系统化和规范化的方法,审查评价并改善本行经营活动、风险状况、内部控制和公司治理效果,促进本行稳健发展
B.审计工作独立于经营管理活动,不参与本行实际经营活动和内部控制的决策和执行
C.股东大会负责批准本行内部审计章程、中长期审计规划和年度审计工作计划
D.审计人员应持续跟进审计发现问题的整改情况,对重点风险领域应开展后续审计,以督促审计对象对审计整改意见和建议及时采取合理、有效的纠正措施
[单选题]商业银行内部审计部门应当按照国务院银行业监督管理机构关于内部审计的相关规定,至少每年对理财业务进行( )次内部审计
A.一
B.二
C.三
D.四
[单选题]商业银行内部审计部门应当按照国务院银行业监督管理机构关于内部审计的相关规定,至少()对理财业务进行一次内部审计。
A.每半年
B.每两年
C.每年
D.每季度
[单选题] 题目:关于合规管理部门与内部审计部门的关系,下列选项中说法错误的是( )。
A.合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门定期的独立评价
B.内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计
C.内部审计部门应随时将合规性审计结果告知合规负责人
D.商业银行合规管理职能与内部审计职能不是分离的
E.
F.
[判断题]商业银行内部审计部门应当按照国务院银行业监督管理机构关于内部审计的相关规定,至少每两年对理财业务进行一次内部审计,并将审计报告报送审计委员会及董事会。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《审计署关于内部审计工作的规定》,下列关于内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构权限的说法,准确的是:(____)。
A.对正在进行的严重违法违规、严重损失浪费行为直接作出临时制止决定。
B.对违法违规和造成损失浪费的被审计单位和人员,给予通报批评或者直接追究当事单位或者个人的责任。
C.检查有关计算机系统及其电子数据和资料。
D.对严格遵守财经法规、经济效益显著、贡献突出的被审计单位和个人进行表彰。
[单选题]内部审计部门应建立健全内部审计( )制度,妥善保管内部审计档案资料。
A.沟通交流
B.档案管理
C.信息科技
D.科学评价
[单选题]关于内部审计的下列说法中,不正确的是()
A.对内部控制进行监控是内部审计的工作职责
B.相对于政府审计、注册会计师审计而言,独立性最弱
C.它是被审单位内部控制的一个重要组成部分
D.与注册会计师审计的公正性相同
[单选题]下列关于内部审计机构的说法中,错误的是( )。
A.内部审计机构应当接受组织董事会或者最高管理层的领导和监督
B.内部审计机构负责人应当对内部审计机构管理的适当性和有效性负最终责任
C.内部审计机构应当制定内部审计章程
D.实行集中管理的内部审计机构可以对下级组织实行内部审计派驻制或者委派制
[单选题]下列关于内部控制审计说法中,错误的是( )。
A.内部控制审计应当在对内部控制全面评价的基础上,关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域的内部控制
B.内部控制审计应当真实、客观地揭示经营管理的风险状况,如实反映内部控制设计和运行的情况
C.内部控制审计按其范围划分,分为全面内部控制审计和专项内部控制审计
D.内部控制审计是指内部审计机构对组织内部控制设计的有效性进行的审查和评价活动
[单选题]根据《审计署关于内部审计工作的规定》,下列关于审计结果运用的说法,正确的是:(____)
A.审计机关对内部审计发现的问题一律不再在审计报告中反映。
B.审计机关在审计中涉及国家机关、事业单位和国有企业三级以下单位时,可以不必评估被审计单位内部审计工作的质量,直接利用其内部审计力量和成果。
C.单位对内部审计发现的典型性、普遍性、倾向性问题,应当及时分析研究,制定和完善相关管理制度,建立健全内部控制措施。
D.对审计发现的问题和提出的建议,被审计单位应当及时整改,并将整改结果口头告知内部审计机构。
[多选题]根据《审计署关于内部审计工作的规定》,审计机关对单位的内部审计制度建立健全情况、内部审计工作质量情况等进行指导和监督。采取的方式包括:(____)。
A.日常监督
B.结合审计项目监督
C.安排审计机关人员担任内部审计项目组组长
D.专项检查
[单选题]根据《审计署关于内部审计工作的规定》,除涉密事项外,内部审计机构可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务,下面对采用的审计结果负责的说法正确的是:(____)。
A.内部审计机构所在单位应当对采用的审计结果负责
B.内部审计机构应当对采用的审计结果负责
C.提供审计服务的机构应当对采用的审计结果负责
D.被审计单位应当对采用的审计结果负责
[单选题] 内部审计部门定期对流动性风险进行内部审计,审计结果直接向( )报告;
A. 高级管理层
B. 审计中心
C. 银监局
D. 董事会风险管理委员会

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