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发布时间:2023-11-25 03:21:18

[多选题]下列关于内部控制的表述中,正确的有:
A.风险评估是内部控制的要素之一
B.内部控制可能因经营环境的改变而失效
C.内部控制测试能代替实质性审查。
D.内部控制按照其功能不同可分为预防式控制和察觉式控制
E.任何审计项目都必须进行内部控制测试

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[单选题]下列关于内部控制的表述错误的是( )。
A.内部牵制阶段强调安全是制衡的结果
B.内部控制分为内部会计控制和内部管理控制
C.内部控制在结构上由控制环境、会计制度、控制程序三个要素构成
D.风险管理框架包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督
[单选题]下列关于内部控制的表述中,错误的是:
A.内部控制的设置和运行受制于成本效益原则
B.内部控制测试可以代替实质性审查
C.内部控制一般仅针对常规业务活动而设置
D.内部控制可能因人员的疏忽而失效
[多选题]下列关于内部控制的表述中,正确的有:
A.风险评估是内部控制的要素之一
B.内部控制可能因经营环境的改变而失效
C.内部控制测试不能代替实质性审查
D.内部控制按照其功能不同可分为预防式控制和察觉式控制
E.任何审计项目都必须进行内部控制测试
[单选题]下列关于材料入库单预先编号的内部控制表述不正确的是( )。
A.凭证的预先编号,可以实现对相关记录完整性的控制
B.在人工环境下,可以安排入库单编制人员定期检查、确认是否存在遗漏或重复记录的入库单
C.IT环境下,定期生成跳号或重号的入库单例外报告,由经授权人员对其进行复核和跟进处理。
D.凭证的预先编号,还可以实现是否存在重复记录或遗漏记录的控制
[多选题]下列关于内部控制作用的表述,正确的有
A.促进被审计单位经营目标的实现
B.确保工作效率的提高
C.保证会计及其他信息资料的真实可靠
D.促进国家各项政策、法规的贯彻落实
E.保护财产物资的安全完整和有效使用
[简答题]某股份有限公司委托甲会计师事务所对其进行内部控制审计,有关表述如下:关于内部控制评价报告的披露时间。由于部分媒体对甲公司销售部门擅自扩大销售信用额度并可能造成重大损失事项进行了负面报道,为逐步淡化媒体效应和缓解公众质疑,董事会决定将内部控制评价报告和审计报告的披露日期由原定的2018年4月15日推迟至5月15日。 要求:根据《企业内部控制审计指引》,判断以上内容表述是否存在不当之处;如果存在不当之处,请指出不当之处,并简要说明理由。
[单选题]下列关于内部控制措施的表述,错误的是( )。
A.合理确定各项业务活动和管理活动的风险控制点,采取适当的控制措施,执行标准统一的业务流程和管理流程,确保规范运作
B.建立相应的授权体系,明确各级机构、部门、岗位、人员办理业务和事项的权限,并实施动态调整
C.明确哪些是重要岗位,对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度,不相容岗位人员之间可以轮岗
D.建立健全内部控制制度体系,对各项业务活动和管理活动制定全面、系统、规范的业务制度和管理制度,并定期进行评估
[多选题]下列关于内部控制局限性的表述,正确的有:
A.内部控制可能因经营环境的改变而失效
B.内部控制一般仅针对特殊业务活动而设置
C.内部控制可能因有关人员内外串通而失效
D.内部控制可能因人员疏忽而失效
E.内部控制的设置和运行需遵循成本效益原则

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