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发布时间:2023-11-23 20:34:36

[填空题]按照中国光大银行内部竞争有关要求规定,业务合作意向书必须经客户()签字方为有效,内容必须详实完整,并预留()或()电话,必要时公司业务管理部将进行确认。

更多"按照中国光大银行内部竞争有关要求规定,业务合作意向书必须经客户()签字"的相关试题:

[填空题]按照我中国光大银行内部竞争有关要求规定,经营单位之间优先选择协商合作方式解决客户管理权限调整问题。双方在达成一致后,需求方在OCRM系统提交()申请,公司业务管理部征得原管户经营单位同意后调整。
[填空题]按照中国光大银行内部竞争有关要求规定,若某客户在一经营单位曾有授信记录,但在授信业务结清后(),原经营单位未能续做,则其他经营单位可介入开发营销。
[多项选择]按照内部竞争有关规则规定,新增客户实行报备公示制度,报备时需提交以下授信基础资料并加盖客户公章()
A. 业务合作意向书
B. 客户授信申请
C. 客户营业执照副本、组织机构代码证副本、贷款卡、法定代表人身份证、税务登记证副本、公司章程、验资报告(均为复印件)
D. 近三年审计报告及近期报
[填空题]按照中国光大银行内部竞争有关要求,经营单位在取得拟新增客户的全套授信资料(加盖公章)、()后,向公司业务管理部报备。
[填空题]照中国光大银行内部竞争有关要求,新增客户是指:一是目前在CECM系统无()的新增客户,二是目前虽在CECM系统有(),但目前与中国光大银行无授信业务合作的客户。
[多项选择]按照《银行业金融机构内部审计指引》规定,以下有关城市商业银行内部审计人员的描述正确的有:()
A. 内部审计人员薪酬、主要负责人任免由行长办公会决定。
B. 内部审计人员薪酬不低于本机构其他部门同职级人员平均水平。
C. 内部审计人员原则上按员工总人数的1%配备,
D. 内部审计人员应建立内部岗位轮换制。
[多项选择]按照《商业银行内部控制评价试行办法》规定,商业银行应建立()的组织结构,明确所有与风险和内部控制有关的部门、岗位、人员的职责和权限,并形成文件予以传达。
A. 分工合理
B. 赏罚到位
C. 职责明确
D. 报告关系清晰
[单项选择]用人单位按照职业病防治要求,承担用于()费用,按照国家有关规定,在生产成本中据实列支。
A. 预防和治理职业病危害、工作场所卫生检测、健康监护和职业卫生培训等 
B. 预防和治理职业病危害 
C. 工作场所卫生检测、健康监护
[单项选择]按照省级人民政府有关规定实行()的投资项目,按照项目所在地省级人民政府有关规定进行节能评估和审查。
A. 核准制
B. 审批制
C. 备案制
D. 报告制
[判断题]并网发电机组的一次调频功能参数应按照电网运行的要求进行整定,一次调频功能应按照电网有关规定投入运行。()
[单项选择]按照我国有关规定和要求,政务内网平台是___以上政府的办公业务网络。
A. 省级 
B. 副省级 
C. 市级 
D. 国家级
[判断题]按照《快递市场管理办法》的要求,经营快递业务的企业应当按照国家有关规定建立突发事件应急机制。
[填空题]纳税人应当按照税务机关的要求()、()税控装置,并按照税务机关的规定报送有关的数据和()。
[判断题]内部授权审批控制指要求单位根据国家有关规定和单位的经济活动业务流程,在内部管理制度中明确界定各项经济活动所涉及的表单和票据,要求相关工作人员按照规定填制、审核、归档、保管单据。
[多项选择]建设单位应按照国家验收规范的规定和城建档案管理的有关要求,对()等单位汇总的工程资料进行验收。
A. 材料供应
B. 勘察
C. 设计
D. 监理
E. 施工
[单项选择]工程造价咨询企业从事工程造价咨询业务,应当按照有关规定的要求出具工程造价成果文件,工程造价成果文件应当由工程造价咨询企业加盖()。
A. 执业印章,并由执业咨询业务的注册造价工程师签字、加盖执业印章
B. 执业印章,并由执业企业咨询业务的总工程师签字加盖个人印章
C. 合同专用章,并由执业咨询业务的注册造价工程师签字、加盖执业印章
D. 合同专用章,并由执行咨询业务的总工程师签字、加盖个人印章
[判断题]银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易。
[多项选择]按照我国目前有关法规规定,个人投资者的以下( )收入须缴纳个人所得税。
A. 国债利息收入
B. 银行存款利息收入
C. 股票分红收入
D. 股票低吸高抛的价差收入
[多项选择]下列有关单位内部会计监督制度基本要求的表述中,符合规定的有( )。
A. 记账人员与经济业务的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确,并相互分离、相互制约
B. 重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务,应当明确其决策和执行程序,并体现相互监督、相互制约的要求
C. 财产清查的范围、期限和组织程序应当明确
D. 对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确

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