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发布时间:2023-11-24 03:50:05

[单项选择]企业内部的二手资料()。
A. 只包括企业自身的二手资料
B. 只包括企业掌握的企业自身其他资料
C. 包括企业自身的二手资料和企业掌握的其他二手资料
D. 包括企业自身的二手资料和企业未掌握的其他二手资料

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[多项选择]企业内部资料主要包括()。
A. 企业职能管理部门提供的资料
B. 竞争对手提供的资料
C. 其他各类记录
D. 企业经营机构提供的资料
[名词解释]企业内部公众
[名词解释]企业内部网
[单项选择]航运企业内部融资是企业内部的资金积累,属于( )。
A. 权益性融资
B. 短期融资
C. 间接融资
D. 债券融资
[名词解释]企业内部报告系统
[单项选择]在企业内部网中()直接为企业提供一人WWW站点,以管理企业内部日常信息访问
A. 电子邮件服务器
B. Web服务器
C. 电子商务服务器
D. 数据库服务器
[简答题]合伙企业内部关系?
[简答题]企业内部分析包括?
[单项选择]近年来,由于企业外部环境的变化,导致了华海企业内部发生了很大的变化,下列()属于企业内部的变化。
A. 客户需求
B. 对新技术的需求
C. 劳动力的供应
D. 技术进步
[多项选择]企业内部直接财务环境主要包括企业的()
A. 生产能力
B. 聚财能力
C. 用财能力
D. 生财能力
E. 理财人员素质
[多项选择]下列属于《企业内部控制应用指引17号——内部信息传递》提出的内部信息传递中企业应关注的风险有()
A. 如果企业内部报告系统缺失、功能不健全、内容不完整,可能影响生产经营有序运行
B. 如果信息传递失真,会导致管理层决策错误
C. 如果内部信息传递不通畅、不及时,可能导致决策失误
D. 如果内部信息传递中泄露商业秘密,可能削弱企业核心竞争力
[多项选择]审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会负责人应当具备相应的()
A. 领导能力
B. 专业胜任能力
C. 良好的职业操守
D. 独立性
[判断题]企业内部研发投入和企业外部知识投入构成了企业的全面创新投入。
[多项选择]《企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递》指出,在内部信息传递中企业应关注的是风险及其可实施的内部控制措施,其中风险包括( )
A. 如果企业内部报告系统缺失、功能不健全、内部不完整,可能影响生产经营有序运行
B. 如果信息系统规划不合理,可能造成信息孤岛或重复建设,导致企业经营管理效率低下
C. 如果内部信息传递不通畅、不及时,可能导致决策失误
D. 如果内部信息传递中泄露商业秘密,可能削弱企业核心竞争力
[多项选择]按形态类别进行分类的物流成本具体包括委托物流成本和企业内部物流成本。其中,企业内部物流成本其支付形态具体包括()。
A. 存货相关成本
B. 人工费
C. 材料费
D. 维护费
E. 一般经费和特别经费
[判断题]内部整合的特点是企业内部的原因起拉动作用,是企业本身主动完成的整合行为。
[单项选择]()是利用企业内部和外部现有的各种信息、情报资料,对调查内容进行分析研究的一种调查方法。
A. 市场调研
B. 直接调查
C. 文案调查
D. 抽样调查
[简答题]如何分析利用机会的企业内部条件(企业能力)?
[单项选择]A公司在拓展海外业务时,考虑到当地人比较注重企业内部关系融洽,所以特派企业内部沟通能力和亲和力很强的高管管理海外子公司,这体现的A公司考虑的社会和文化环境因素是()。
A. 生活方式变化
B. 文化传统
C. 价值观
D. 人口因素

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