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发布时间:2023-10-22 06:24:36

[单项选择]内部控制必须随着有关法律、法规的调整和经营方针、经营理念等外部环境的变化及时修改或完善,这体现了制定内部控制制度的()原则。
A. 审慎性
B. 全面性
C. 适时性
D. 合规性

更多"内部控制必须随着有关法律、法规的调整和经营方针、经营理念等外部环境的变"的相关试题:

[单项选择]内部控制必须随着有关法律、法规的调整、经营方针、经营理念等外部环境的变化及时修改或完善体现的是制定内部控制制度的()原则。
A. 合法合规性
B. 全面性
C. 审慎性
D. 适时性
[单项选择]内部控制制度的制定应遵循()原则,随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内、外部环境的变化进行及时修改或完善。
A. 合法、合规性
B. 全面性
C. 审慎性
D. 适时性
[单项选择]内部控制必须讲求效率和效果,所有的控制制度必须得到贯彻执行,这一原则是()。
A. 成本效益原则
B. 有效性原则
C. 相互制约原则
D. 投入产出原则
[名词解释]内部控制
[单项选择]下列有关内部控制定量评价中,货币资金内部控制评估的说法错误的是()。
A. 反映货币资金业务相关岗位及人员的分离设置情况
B. 反映货币资金授权审批和相关制约的科学性和执行的有效性
C. 反映货币资金业务的监督检查情况
D. 反映存货报告情况
[单项选择]以下与内部控制审计沟通有关的事项说法不确的是()。
A. 注册会计师只需与企业沟通审计过程中识别的重要的控制缺陷
B. 对于其中的重大缺陷和重要缺陷,应当以书面形式与董事会和经理层沟通
C. 注册会计师认为审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效的,应当以书面形式直接与董事会和经理层沟通
D. 书面沟通应当在注册会计师出具内部控制审计报告之前进行
[单项选择]为了确保内部控制评价机构职能的有效发挥,基本规范及评价指引要求内部控制评价机构必须具备一定的设置条件,以下关于设置条件表述错误的是()。
A. 能够独立行使对内部控制系统建立与运行过程及结果进行监督的权力
B. 备与监督和评价内部控制系统相适应的专业胜任能力和职业道德素养
C. 企业其他职能机构就监督与评价内部控制系统方面应当保持协调一致,在工作中相互配合、相互制约,在效率上满足企业对内部控制系统进行监督与评价所提出的有关要求
D. 能够得到企业经理层的支持,通常直接接受经理层的领导和监督,可以有足够的权威性来保证内部控制评价工作的顺利开展
[多项选择]审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会负责人应当具备相应的()。
A. 知识能力
B. 专业胜任能力
C. 良好的职业操守
D. 独立性
[多项选择]公司制定内部控制制度必须遵循原则包括()。
A. 全面性原则
B. 审慎性原则
C. 有效性原则
D. 实时性原则
[多项选择]为了获得内部控制的有关证据,内部审计人员可以选择的审计方法包括()。
A. 函证
B. 观察
C. 询问
D. 分析性复核
[填空题]在内部控制发展的内部控制牵制阶段,内部控制的主要内容是()。
[判断题]内部控制制度五大要素中内部控制措施是内部控制制度的核心和中枢。
[多项选择]公司完善内部控制机制必须遵循的原则包括()。
A. 健全性原则
B. 独立性原则
C. 相互制约原则
D. 成本效益原则
[多项选择]下列有关内部控制与控制测试的表述中,正确的有()。
A. 内部控制只能对财务报告的可靠性提供合理的保证,而非绝对的保证
B. 在了解被审计单位的内部控制时,可实施重新执行程序
C. 建立健全内部控制是被审计单位管理层的责任
D. 控制测试通常被安排在被审计期间的期中执行

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