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发布时间:2023-11-08 06:16:55

[单项选择]下列程序中不属于借款活动相关的内部控制测试程序的是()
A. 索取借款的授权批准文件,检查批准的权限是否恰当、手续是否齐全
B. 观察借款业务的职责分工,并将职责分工的有关情况记录于审计工作底稿中
C. 抽取借款明细账的部分会计记录,按原始凭证到明细账再到总账的顺序核对有关会计处理过程,以判断其是否合规
D. 计算短期借款、长期借款在各个月份的平均余额,选取适用的利率匡算利息支出总额,并与财务费用等项目的相关记录核对

更多"下列程序中不属于借款活动相关的内部控制测试程序的是()"的相关试题:

[单项选择]下列各项方法中不属于内部控制评价的程序和方法的是()。
A. 抽样法
B. 顺查法
C. 实地查验法
D. 穿行测试法
[单项选择]某项内部控制设计合理且预期运行有效,能够防止重要问题的发生,应当测试相关内部控制的()。
A. 可行性
B. 健全性
C. 效率性
D. 有效性
[简答题]收款交易的内部控制和控制测试?
[简答题]销售交易的内部控制和控制测试?
[单项选择]审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况是()。
A. 内部控制存在的重大缺陷
B. 初步评估控制风险较低
C. 进行内部控制测试不经济
D. 难以对内部控制的健全性有效性做出评价
[简答题]投资业务的内部控制测试主要程序?
[简答题]筹资业务的内部控制测试主要程序?
[简答题]采购与付款循环的内部控制测试?
[多项选择]内部控制测试的方法有()。
A. 检查
B. 询问
C. 观察
D. 重新操作
E. 评估
[多项选择]内部控制测试中的抽样风险包括()。
A. 信赖过度风险
B. 信赖不足风!段
C. 谈受风险
D. 误据风险
E. 检查风险
[简答题]简述销售与收款循环的主要内部控制及控制测试
[多项选择]内部控制建立与实施过程中相关的文档记录有:内控环境相关主要文档、风险评估相关主要文档、控制活动相关主要文档、信息与沟通相关主要文档、监督检查相关主要文档等。以下属于控制活动相关主要文档的有()。
A. 财务会计报告流程
B. 绩效考核文档
C. 销售与收款循环控制文档
D. 公司财务报告
[判断题]测试内部控制有效性是审计必经程序,未经内部控制有效性测试不得进行实质性审查。
[单项选择]()不属于结构化程序设计的控制成分。
A. 顺序结构
B. 循环结构
C. GOTO结构
D. 选择结构
[多项选择]审计人员对固定资产相关的内部控制进行测试时,应实施的审计程序有()
A. 验证新增固定资产的各种手续是否齐全
B. 索取固定资产验收报告,检查验收部门工作的独特性
C. 检查固定资产账、卡的设置情况
D. 分析比较各年度固定资产保险费,查明有无异常变动
E. 检查折旧额计算的正确性
[多项选择]下列关于内部控制测试的说法中,错误的有()
A. 监盘是内部控制测试的常用方法之一
B. 通过内部控制测试以评价内部控制的可信赖程度
C. 内部控制测试在审计实施阶段进行
D. 内部控制测试在实质性测试之后进行
E. 并非任何审计项目都要进行内部控制测试
[多项选择]注册会计师了解内部控制后,针对是否需要进行控制测试,以下相关的表述中,正确的有()。
A. 如果预期控制运行无效,则应扩大控制测试
B. 如果预期控制风险很高,则不实施控制测试
C. 如果预期控制风险低,则应实施更多的控制测试
D. 不管控制运行是否有效,均应实施控制测试
[单项选择]下列不属于财务报表编制程序的控制是()
A. 报表内容控制
B. 对账控制
C. 结账控制
D. 试算平衡控制

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