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发布时间:2023-10-10 15:42:31

[简答题]收款交易的内部控制和控制测试?

更多"收款交易的内部控制和控制测试?"的相关试题:

[多项选择]审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有()
A. 发函询证应收账款
B. 检查是否按期编制应收账款账龄分析表
C. 实地观察不相容职务划分情况
D. 审查销售发票是否经过授权批准
E. 抽查验证营业收入账务处理的正确性
[简答题]简述销售与收款循环的主要内部控制及控制测试
[简答题]销售交易的内部控制和控制测试?
[多项选择]销售与收款循环内部控制包括()
A. 批准采购与付款相互独立
B. 批准赊销与发货开票相互独立
C. 收取货款与记录相互独立
D. 批准坏账与收款、记账相互独立
E. 编制和寄送对账与收款、记账业务相互独立
[简答题]销售与收款循环的控制测试应当包括哪些程序?
[多项选择]下列销售与收款循环内部控制中存在缺陷的有()。
A. 信用部门负责调查信用,经授权批准是否赊销及信用额度
B. 销货单、销售发票、发运凭证等一式数联,预先连续编号
C. 一般只与业务发生频繁的少数客户对账
D. 记录应收账款的会计人员负责批准并转销坏账
E. 因人员有限,应收款项账簿记录人员与出纳员由一人担任
[简答题]对销售与收款循环的内部控制制度进行符合性测试的一般程序有什么?
[单项选择]审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况是()。
A. 内部控制存在的重大缺陷
B. 初步评估控制风险较低
C. 进行内部控制测试不经济
D. 难以对内部控制的健全性有效性做出评价
[简答题]投资业务的内部控制测试主要程序?
[简答题]筹资业务的内部控制测试主要程序?
[简答题]采购与付款循环的内部控制测试?
[多项选择]内部控制测试的方法有()。
A. 检查
B. 询问
C. 观察
D. 重新操作
E. 评估
[多项选择]内部控制测试中的抽样风险包括()。
A. 信赖过度风险
B. 信赖不足风!段
C. 谈受风险
D. 误据风险
E. 检查风险
[简答题]销售与收款循环的内部控制包括哪些主要内容?
[多项选择]下列关于内部控制测试的说法中,错误的有()
A. 监盘是内部控制测试的常用方法之一
B. 通过内部控制测试以评价内部控制的可信赖程度
C. 内部控制测试在审计实施阶段进行
D. 内部控制测试在实质性测试之后进行
E. 并非任何审计项目都要进行内部控制测试
[判断题]测试内部控制有效性是审计必经程序,未经内部控制有效性测试不得进行实质性审查。
[多项选择]下列关于内部控制测试的说法中,正确的有()。
A. 监盘是内部控制测试的常用方法之一
B. 通过内部控制测试以评价内部控制的可信赖程度
C. 内部控制测试在审计实施阶段进行
D. 内部控制测试在实质性审查之后进行
E. 任何审计项目都要进行内部控制测试

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