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发布时间:2023-10-22 04:28:45

[多项选择]下列关于内部控制测试的说法中,正确的有()。
A. 监盘是内部控制测试的常用方法之一
B. 通过内部控制测试以评价内部控制的可信赖程度
C. 内部控制测试在审计实施阶段进行
D. 内部控制测试在实质性审查之后进行
E. 任何审计项目都要进行内部控制测试

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[多项选择]下列关于内部控制测试的说法中,错误的有()
A. 监盘是内部控制测试的常用方法之一
B. 通过内部控制测试以评价内部控制的可信赖程度
C. 内部控制测试在审计实施阶段进行
D. 内部控制测试在实质性测试之后进行
E. 并非任何审计项目都要进行内部控制测试
[单项选择]下列关于信息技术内部控制测试的说法中,错误的是()。
A. 在信息技术一般控制有效的前提下,除非系统发生变动,注册会计师只要对自动化应用控制的运行测试一次,即可得出所测试自动化应用控制是否运行有效的结论
B. 对于一项自动化应用控制,一旦确定被审计单位正在执行该项控制,注册会计师通常元需扩大控制测试的范围
C. 在连续审计中,与基准相比较的策略适用于所有自动化应用控制的运行有效性的测试
D. 如果发现的控制偏差是系统性偏差,注册会计师应当考虑舞弊的可能迹象以及对审计方案的影响
[单项选择]以下关于内部控制的说法中,不正确的是()。
A. 注册会计师应当了解被审计单位所有的内部控制
B. 对内部控制的了解不能代替其对内部控制运行有效性的测试程序
C. 内部控制只能对财务报表的可靠性提供合理的保证,而非绝对保证
D. 对内部控制了解的程度包括评价控制的设计,并确定其是否得到执行
[多项选择]以下关于企业内部控制审计说法错误的有()。
A. 内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计
B. 如果企业的财务报表的年末日为12月31日,通常此日也会定为基准日为内部控制的有效性发表意见
C. 注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,获取充分、适当的证据,对内部控制的有效性发表意见并提供绝对保证
D. 注册会计师仅对财务报告内部控制的有效性发表审计意见
[单项选择]下列关于了解内部控制的说法中,错误的是()。
A. 如果认为仅通过实质性程序无法将认定层次的检查风险降至可接受的低水平,应当了解相关的内部控制
B. 针对特别风险,应当了解与该风险相关的控制
C. 当某重要业务流程有显著变化时,应当根据变化的性质及其对相关账户发生重大错报的影响程度,考虑是否需要对变化前后的业务都执行穿行测试
D. 应当了解所有与财务报告相关的控制
[单项选择]下列关于内部控制评价的说法正确的是()。
A. 内部控制评价是一种过程
B. 内部控制评价是一个目标
C. 内部控制评价是一个结果
D. 内部控制评价只是针对与财务报告有关的的内部控制进行的评价
[多项选择]下列关于了解内部控制的说法中,不恰当的有()。
A. 注册会计师应当了解与财务报表审计相关的控制
B. 如果多项控制活动能够实现同一控制目标,注册会计师无须了解与该目标相关的每项控制
C. 注册会计师应当了解被审计单位所有与财务报表相关的控制
D. 注册会计师应当了解被审计单位所有的控制
[单项选择]下列关于内部控制审计要求说法不正确的是()。
A. 会计师事务所及其签字的从业人员应当对发布的内部控制审计意见负责
B. 为企业内部控制提供评价服务的会计师事务所,可以同时为同一企业提供内部控制审计服务
C. 上市公司和非上市大中型企业聘请符合资格的会计师事务所,对企业财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告
D. 上市公司聘请的会计师事务所应当具有证券、期货业务资格
[单项选择]下列关于内部控制评价的说法中,正确的是()。
A. 企业可以聘请一家会计师事务所为其提供内部控制审计服务和内部控制自我评价服务
B. 企业内部控制评价工作组应根据现场测试获取的证据,对内部控制缺陷进行最终认定
C. 评价报告在提交内部控制评价部门前需要得到被评价单位相关责任人签字确认
D. 企业内部控制评价工作组对内部控制评价报告的真实性负责
[单项选择]下列关于单位层面内部控制的说法中,错误的是()。
A. 单位应当单独设置内部控制职能部门或者确定内部控制牵头部门
B. 单位经济活动的决策与执行应当相互分离
C. 单位经济活动的决策和监督应当相互分离
D. 单位经济活动的执行和监督不需要相互分离
[多项选择]针对了解内部控制和控制测试,以下说法中,恰当的有()。
A. 在了解控制活动时,注册会计师应当重点考虑一项控制活动单独或连同其他控制活动,是否能够有效防止或发现并纠正重大错报
B. 注册会计师对内部控制了解的深度主要是评价控制的设计而不是确定其是否得到执行
C. 注册会计师了解内部控制后,对内部控制的评价不仅要确定设计是否合理而且要确定控制是否得到执行
D. 财务报表层次的重大错报风险很可能源于薄弱的控制环境
[多项选择]针对内部控制审计中自动化控制测试,以下说法恰当的有()。
A. 如果注册会计师认为一个或一个以上重要的信息技术一般控制无效,注册会计师需要评估其对总体信息技术环境以及对任何依赖这些信息技术一般控制的自动化控制的持续有效性的影响
B. 如果重要的信息技术一般控制无效,且无法获得其他替代证据以证实关键的自动化控制自其上次被测试后未发生变化,注册会计师在执行内部控制审计时,通常就需要获取有关该自动化控制在接近基准目的期间内是否有效运行的证据
C. 如果信息技术一般控制有效且关键的自动化控制未发生任何变化,注册会计师应当对该自动化控制实施前推测试
D. 如果注册会计师在期中对重要的信息技术一般控制实施了测试,则通常还需要对其实施前推程序
[单项选择]下列关于基金托管人的内部控制的说法,错误的是()。
A. 基金托管人必须将自有资产与基金资产严格分开
B. 基金托管人应以自己名义代基金开立账户
C. 基金托管人应实行严格的岗位分离制度
D. 基金托管人应建立会计复核制度
[单项选择]下列关于内部控制缺陷整改的说法中,正确的是()。
A. 如果被审计单位在基准日后对存在缺陷的控制进行了整改,整改后的控制运行了足够长的时间,注册会计师即可将其视为内部控制在基准日不存在重大缺陷
B. 注册会计师确定整改后控制运行的最短期间需要根据控制的性质和与控制相关的风险.无须运用职业判断
C. 只要被审计单位在基准日前对存在重大缺陷的内部控制进行了整改,注册会计师即可得出该内部控制有效的审计结论
D. 如果被审计单位在基准日前对存在重大缺陷的内部控制进行了整改,但新控制尚没有运行足够长的时间,注册会计师应当将其视为内部控制在基准日存在重大缺陷
[单项选择]下列关于证券公司自营业务内部控制的说法中,不正确的是()。
A. 证券公司应建立健全自营业务的授权体系,确保自营部门及员工在授权范围内行使相应的职责
B. 证券公司自营业务的研究策划、投资决策、交易执行、交易记录、资金清算和风险监控等职能应相对分离
C. 证券公司应加强自营账户的集中管理和访问权限控制,自营账户应由独立于自营业务的部门统一管理,建立自营账户审批和稽核制度
D. 在征得客户同意的情况下,证券公司的受托投资管理业务与自营业务可混合操作
[多项选择]针对企业内部控制审计中控制测试的涵盖期间,以下说法恰当的有()。
A. 针对所有重要账户和列报的每个相关认定,注册会计师应当三年至少测试一次
B. 对控制有效性的测试涵盖的期间越长,提供的控制有效性的审计证据越多
C. 如果已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,注册会计师应当确定还需要获取哪些补充审计证据,以证实剩余期间控制的运行情况
D. 在整合审计中,控制测试所涵盖的期间应当尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致
[多项选择]针对内部控制审计业务中控制测试的时间安排,以下说法恰当的有()。
A. 如果与所测试的控制相关的风险越高,需要获取的证据就越多,注册会计师应当取得一部分更接近基准日的证据
B. 如果注册会计师认为新的控制能够满足控制的相关目标,而且新控制已运行足够长的时间,足以使注册会计师通过实施控制测试评估其设计和运行的有效性,则注册会计师不再需要测试被取代的控制的设计和运行有效性
C. 如果被取代的控制的运行有效性对注册会计师执行财务报表审计时的控制风险评估具有重要影响,注册会计师应当适当地测试这些被取代的控制的设计和运行的有效性
D. 如果与所测试的控制相关的风险越低,注册会计师应当取得一部分更接近基准日的证据
[多项选择]下列关于生产控制大区内部安全防护说法正确的是()。
A. 允许非控制区(安全区Ⅱ)内部业务系统采用B/S结构,但仅限于业务系统内部使用
B. 允许提供纵向安全Web服务,可以采用经过安全加固且支持HTTPS的安全Web服务器和Web浏览工作站
C. I区和II区通信必须使用单向隔离装置
D. I区和II区通信无需任何防护
[多项选择]下列关于内部控制关键岗位工作人员的说法中,正确的有()
A. 内部控制关键岗位工作人员应当具备与其工作岗位相适应的资格和能力
B. 单位应当加强内部控制关键岗位工作人员业务培训和职业道德教育
C. 单位应当不断提升其业务水平和综合素质
D. 内部控制关键岗位工作人员应当尽可能长久的担任同一个职位

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