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发布时间:2023-09-27 23:00:07

[单项选择]被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。
A. 支票与印章由不同人员保管
B. 报销单据填制与审核与分离
C. 由出纳员以外人员进行银行存款余额调节
D. 出纳员负责现金日记账和总账记录

更多"被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。"的相关试题:

[单项选择]审计报告是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施()审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。
A. 适当的
B. 全部
C. 必要的
D. 检查和复核
[单项选择]审计部门应当促进被审计单位建立健全内部控制制度,完善内部()制约机制。
A. 监督
B. 监控
C. 督导
D. 监测
[简答题]内部控制的健全性评价是指针对被审计单位实行的内部控制本身是否完善所进行的测试与评价。内部控制的健全性测试与评价的方法及步骤?
[简答题]审计人员应如何了解被审计单位的内部控制及主要控制活动?
[简答题]注册会计师是否需要了解被审计单位所有的内部控制?
[单项选择]被审计单位工薪业务循环的下列职责分工易导致内部控制失效的是()
A. 考勤记录与审批、复核相互独立
B. 工资费用分配表编制与审核相互独立
C. 人力资源管理、工资结算、统计与财会部门相互独立
D. 工资保管与产量及工时记录相互独立
[单项选择]被审计单位货币资金循环的下列职责分工易导致内部控制失效的是()
A. 出纳员负责现金、银行存款日记账和总账的登记
B. 报销单据的填制和审核分离
C. 支票与印章由不同人保管
D. 出纳员以外人员负责银行存款余额调节表的编制
[多项选择]被审计单位货币资金内部控制巾存在缺陷的有()。
A. 经授权后办理资金业务
B. 收付款业务与审核相互独立
C. 由财务主管保管支票和印章
D. 经部门主管批准后可以坐支
E. 由独立人员进行稽核
[判断题]如果注册会计师不打算依赖被审计单位的内部控制,则无需了解内部控制。
[简答题]注册会计师是否需要与被审计单位管理层和治理层沟通在了解和测试内部控制过程中发现的被审计单位内部控制存在的重大缺陷?
[判断题]内部审计包括单位内部审计,部门内部审计。
[简答题]为什么即使经控制测试认定被审计单位有健全有效的内部控制,审计人员也不能完全省略实质性程序?
[单项选择]被审计单位董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的()。
A. 控制环境
B. 风险评估
C. 控制活动
D. 信息与沟通
[简答题]审计人员应如何了解、测试及评价小型被审计单位的内部控制?
[单项选择]内部审计人员在了解被审计单位的内部控制后,实施符合性测试的范围是()。
A. 有重大缺陷的内部控制
B. 未有效运行的内部控制
C. 初步确定可以依赖的内部控制
D. 有重大影响的内部控制
[多项选择]审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会负责人应当具备相应的()。
A. 知识能力
B. 专业胜任能力
C. 良好的职业操守
D. 独立性
[单项选择]注册会计师在了解被审计单位重要的内部控制时,不应实施的程序是()。
A. 为了进行风险评估程序
B. 收集充分适当的审计证据
C. 为了识别和评估财务报表重大错报风险
D. 控制检查风险
[单项选择]审计人员按照被审计单位内部控制程序,选择若干笔业务独立地重做一遍,以验证相关控制程序的遵循情况的审计方法是()。
A. 重新操作
B. 功能测试
C. 业务程序测试
D. 经验估计法
[判断题]内部审计是基于单位内部管理和控制的需要产生和发展起来的。

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