题目详情
当前位置:首页 > 职业培训考试
题目详情:
发布时间:2023-12-07 18:52:25

[单选题]审计抽样,是指内部审计人员在内部审计活动中,采用适当的抽样方法从被审查和评价的审计总体中抽取一定数量有代表性的样本进行(),以样本审查结果推断总体特征并作出相应结论的过程。
A.测试
B.检验
C.复核
D.重审

更多"[单选题]审计抽样,是指内部审计人员在内部审计活动中,采用适当的抽样方"的相关试题:

[多选题]内部审计人员应当深入调查、了解被审计单位的情况,采用抽样审计等方法,对其经营活动及内部控制的()进行测试。
A.合法性
B.有效性
C.客观性
D.适当性
[多选题]下列各项中,可以采用审计抽样的有( )。
A.询问被审计单位管理层
B.应收账款函证
C.风险评估程序
D.存货计价测试
[多选题]下列审计程序中,通常不宜使用审计抽样的有( )。
A.风险评估程序
B.实质性分析程序
C.对未留下运行轨迹的控制的运行有效性实施测试
D.对信息技术应用控制的运行有效性实施测试
[多选题]审计抽样应当具备以下( )特征。
A.对某类交易或账户余额中低于百分之百的项目实施审计程序
B.审计测试的目的是为了评价该账户余额或交易类型的某一特征
C.抽样风险的最理想值是零
D.所有抽样单元都有被选取的机会
[单选题]在审计的历史上,审计人员未采用过( )。
A.组合抽样
B.任意抽样
C.统计抽样
D.判断抽样
[单选题]()是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。
A.审计报告
B.审计证据
C.审计工作底稿
D.审计通知书
[判断题]审计人员不得参加影响审计独立性的活动,不得参与被审计单位的管理活动。
A.正确
B.错误
[判断题]审计人员不得参加影响审计独立性的活动,但可以参与被审计单位的管理活动。()
A.正确
B.错误
[判断题]由于审计人员失职,在审计方案规定的抽样范围内应发现而未发现存在的问题,导致发生重大经营风险的,依据《山东省农村商业银行员工违规行为处理办法》,给予有关责任人警告处分。
A.正确
B.错误
[判断题]审计证据,是指审计人员在从事审计活动中,通过实施审计程序所获取的,用以证实审计事项,作出审计结论和建议,提供合理基础的全部事实。()
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计人员未能发现被审计单位经营活动及内部控制中存在的重大差异或缺陷而做出不恰当审计结论的可能性,被称为()。
A.风险识别
B.风险管理
C.风险评估
D.审计风险
[单选题]审计人员在进行财务收支审计时,如果采用逆查法,一般是从()开始审查。
A.会计报表
B.会计凭证
C.会计账簿
D.会计资料
[多选题]注册会计师在进行审计抽样时,确定样本的规模应该考虑的因素包括( )。
A.总体规模
B.预计总体偏差
C.可容忍的偏差率
D.可接受的信赖过度风险
[判断题]审计人员获取的审计证据,应当具有适当性和充分性。()
A.正确
B.错误
[判断题]审计人员可以采用审核、观察、监盘、询问、函证、计算、分析性复核方法获取审计证据。()
A.正确
B.错误
[单选题]兽药监察机构在进行兽药抽样时,抽样人员不得少于
A.一人
B.二人
C.三人
D.四人
E.五人
[单选题]审计人员审查并核实被审计单位的资产是否均按适当的金额入账,主要是为了证实被审计单位管理层对其财务报表的
( )认定。
A.准确性与计价
B.计价与分摊
C.完整性
D.发生
[判断题]内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的决策与执行。
A.正确
B.错误

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

截图扫码使用小程序[完全免费查看答案]
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码