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发布时间:2023-12-24 04:49:22

[单项选择]审计部门()应组织对费用开支进行全面审计,对重大开支事项可组织专项审计,审查、监督机关财务收支的合规合法性,并针对费用开支中存在的问题提出意见和建议。
A. 每月
B. 每季
C. 每半年
D. 每年

更多"审计部门()应组织对费用开支进行全面审计,对重大开支事项可组织专项审计"的相关试题:

[单项选择]审计部门负责对本级单位进行审计监督,对下级单位进行审计监督和审计业务指导,并对重大审计事项进行()审计。
A. 重点
B. 跟踪
C. 一般
D. 全程
[简答题]怎样审计业务管理费用开支的真实性?
[单项选择]()负责营销费用开支的真实性、合规性审计,省行每年统一组织对营销费用开支情况进行一次审计,出具检查报告并提交市场营销工作委员会和财务审查委员会。
A. 财务部门
B. 产品部门
C. 客户部门
D. 审计部门
[单项选择]各级审计部门年度审计工作计划,应报上级审计部门()。
A. 批准
B. 备案
C. 审查
D. 监督
[简答题]在安全生产费用财务管理办法中财务部门和审计部门各负责什么?
[判断题]保险公司的合规管理部门应当与内部审计部门相分离,并接受内部审计部门定期的独立审计
[单项选择]各级审计部门的审计档案管理工作在业务上受上级审计部门的指导、监督和检查,执行()档案管理部门有关规定。
A. 上级
B. 下级
C. 同级
D. 当地政府
[单项选择]审计部门、审计人员应当依法开展审计工作,()审计秘密。
A. 公开
B. 保守
C. 保密
D. 保留
[判断题]对被审计单位及其人员拒不提供与审计事项相关资料的,经审计部门负责人批准,审计部门可对相关帐册和资料等采取必要的临时措施。
[多项选择]内部审计部门和内部审计人员应严格按照哪些()规范的审计流程和审计方法实施审计。
A. 根据年度内审计划,编制项目审计方案,做好审计项目实施前的准备工作
B. 依照公司制度,在实施审计前一定时间向被审计单位或者被审计人员下发审计通知书。特殊情况下,审计通知书可以在实施审计时送达
C. 按照项目审计方案,运用审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算和分析程序等方法,获取相关、可靠和充分的审计证据,并在审计工作底稿中记录审计程序执行过程、审计证据与结论。实施内部审计的人员不得少于2人
D. 按照审计质量控制制度和程序,及时编制、复核、报送审计报告
[单项选择]内部审计部门应建立内部审计人员的审计回避制度,确保内部审计的()
A. 真实性
B. 正确性
C. 客观性
D. 自觉性
[单项选择]审计部门应当对重要审计项目进行(),检查被审计单位执行审计决定和落实审计意见情况。
A. 跟踪审计
B. 复审
C. 回访审计
D. 后续审计
[简答题]财政部门制订的关于费用开支方面的财务管理制度有哪些?
[单项选择]审计部门根据审计事项和工作方案可实施下列审计:报送审计、()等。
A. 常规审计
B. 专项审计
C. 现场审计
D. 离任审计
[单项选择]内部审计部门应建立内部审计人员的审计(),确保内部审计的客观性。
A. 报告制度
B. 审计回避制度
C. 复议制度
D. 培训制度
[单项选择]保险机构()应确保内部审计部门的独立性及履职所需资源与权限。内部审计部门和内部审计人员履职所需的资源,包括经审计委员会批准的内部审计预算和人力资源计划,以及必要的办公场地、系统、设备等。
A. 董事长
B. 总经理
C. 审计部门负责人
D. 监事长
[单项选择]商业银行应明确合规管理部门与内部审计部门在合规风险评估和合规性测试方面的职责。内部审计部门应随时将合规性审计结果告知()。
A. 监事会
B. 合规负责人
C. 董事会
D. 高级管理层
[多项选择]被审计单位应当向审计部门和上级主管部门报告()情况。
A. 审计过程
B. 审计决定的执行
C. 审计意见的落实
D. 审计结果
[多项选择]审计部门根据经济责任审计事项,组成审计组,审计组由以下人员组成()。
A. 审计部门负责人
B. 审计组组长
C. 主审人
D. 审计组成员

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