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发布时间:2023-10-16 16:44:54

[多项选择]商业银行业务部门发现内部控制的隐患和缺陷,应当及时报告的部门包括()
A. 董事会
B. 监事会
C. 管理层
D. 银监会

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[单项选择]()是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。
A. 内部环境
B. 控制活动
C. 信息与沟通
D. 内部监督
[多项选择]商业银行应当建立内部控制监督的报告和信息反馈制度,内部审计部门、内控管理职能部门、业务部门人员应将发现的内部控制缺陷,按照规定报告路线及时报告()。
A. 股东大会
B. 高级管理层
C. 董事会
D. 监事会
E. 内部控制部门
[单项选择]根据《商业银行内部控制指引》,商业银行应当对()建立区别于业务部门的绩效考评方式,以利于其有效履行内部控制管理和监督职能。
A. 内部审计部门
B. 风险管理部门
C. 财务部门
D. 综合管理部门
[单项选择]商业银行应当对()和内部审计部门建立区别于业务部门的绩效考评方式。
A. 内控管理职能部门
B. 内部业务职能部门
C. 外部管理协调部门
D. 内部风险审计部门
[单项选择]根据《商业银行个人理财业务风险管理指引》,商业银行个人理财业务部门销售商业银行原有产品时,应当要求产品开发部门提供产品()和宣传材料。
A. 介绍材料
B. 产品期限
C. 理财收益
D. 风险程度
[判断题]会计监督检查过程中发现的会计内部控制缺陷,应当采取适当形式,在合适的时候进行报告。
[多项选择]以下哪几项是商业银行业务部门的合规报告职责()
A. 主动识别本业务条线的合规风险点
B. 主动寻求合规部门的合规咨询及建议
C. 主动为合规部门的合规风险监测与评估提供合规风险信息或风险点等必需的支持
D. 向合规管理部门报送本业务条线合规风险评估报告
[单项选择]对于监督发现的内部控制缺陷,()应当对未执行相关制度、流程,未适当履行检查职责,未及时落实整改承担直接责任。
A. 董事会
B. 业务部门
C. 内部审计部门
D. 内控管理职能部门
[判断题]内部控制侧重评估发现缺陷,内部审计侧重于建立控制机制。
[判断题]内部控制缺陷包括管理缺陷和执行缺陷。()
[判断题]商业银行应当根据各分支机构和业务部门的经营管理水平、风险管理能力、地区经济环境和业务发展需要,建立相应的授权体系,实行统一法人管理和法人授权。()
[单项选择]下面对内部控制重大缺陷描述正确的是()
A. 重大缺陷是一个或多个控制缺陷组合
B. 重大缺陷不会导致企业偏离控制目标
C. 重大缺陷的严重程度和经济后果低于重要缺陷
D. 重大缺陷不会严重危及内部控制的整体有效性
[单项选择]内部控制应当具有高度的(),任何人不得拥有不受内部控制约束的权力,内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正。
A. 独立性
B. 权威性
C. 真实性
D. 适宜性
[单项选择]企业进行内部控制评价时,发现采购部门的部分采购项目未按制度规定进行公开招标。按照内部控制缺陷的本质分类,这种缺陷属于()。
A. 一般缺陷
B. 运行缺陷
C. 重要缺陷
D. 设计缺陷
[多项选择]商业银行应当根据各分支机构和业务部门的(),建立相应的授权体系,实行统一法人管理和法人授权。
A. 经营管理水平
B. 风险管理能力
C. 地区经济和业务发展需要
D. 人员数量
[单项选择]下面对内部控制重要缺陷描述错误的是()。
A. 重要缺陷的严重程度和经济后果低于重大缺陷
B. 重要缺陷有可能导致企业严重偏离控制目标
C. 重要缺陷不会严重危及内部控制的整体有效性
D. 重要缺陷也要引起董事会、经理层的充分关注
[多项选择]施工中对高处作业的安全技术设施发现有缺陷和隐患时,应当如何处置?()
A. 发出整改通知单
B. 必须及时解决
C. 悬挂安全警告标志
D. 危及人身安全时,必须停止作业
E. 追究原因

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