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发布时间:2023-10-18 09:59:31

[判断题]被审计单位的内部控制制度不可能不具有局限性。

更多"被审计单位的内部控制制度不可能不具有局限性。"的相关试题:

[单项选择]对内部控制的低信赖程度说明控制风险为(),审计人员无法信赖被审计单位内部控制,必须执行()实质性测试程序。
A. 高水平;有限的
B. 低水平;更多的
C. 高水平;更多的
D. 低水平;有限的
[单项选择]对内部控制的高信赖程度说明控制风险为(),审计人员可以较多地信赖、利用被审计单位内部控制,执行()实质性测试。
A. 高水平;更多的
B. 低水平;更多的
C. 高水平;有限的
D. 低水平;有限的
[单项选择]建立有效的内部控制制度是被审计单位的()
A. 会计责任
B. 会计风险
C. 审计责任
D. 审计风险
[单项选择]如果被审计单位内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起负责监督被审计单位财务报告的人员关注的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合,按控制缺陷的分类,其属于()
A. 内部控制存在重大缺陷
B. 内部控制存在一般缺陷
C. 内部控制存在重要缺陷
D. 内部控制存在运行缺陷
[单项选择]下列审计程序中,注册会计师在了解被审计单位内部控制时通常不采用的是()
A. 询问
B. 观察
C. 分析程序
D. 检查
[单项选择]建立健全的内部控制制度是被审计单位管理当局的()
A. 审计责任
B. 审计风险
C. 会计风险
D. 会计责任
[多项选择]注册会计师可采用()的方法记录对被审计单位内部控制的了解和评价。
A. 文字叙述
B. 口头表达
C. 调查问卷
D. 流程图
E. 制作表格
[单项选择]下列关于注册会计师对被审计单位内部控制了解的说法中正确的是()。
A. 规模小的单位不需要了解内部控制
B. 规模大的单位不需要了解内部控制
C. 管理混乱的单位不需要了解内部控制
D. 不论规模大小都需要了解内部控制
[单项选择]审计人员为了确定被审计单位内部控制政策和程序设计是否合理、适当和完善,能不能防止、发现或纠正特定会计报表认定的重大错报或漏报而进行的测试为()。
A. 控制设计测试
B. 控制测试
C. 实质性测试
D. 控制执行测试
[单项选择]注册会计师在对被审计单位内部控制进行了解评价时,所采用的方法不包括()。
A. 文字叙述法
B. 调查问卷法
C. 流程图法
D. 表格法
[判断题]如果被审计单位的内部控制不健全,审计人员则应扩大抽取的样本量。
[单项选择]内部审计主要类型有工程项目审计、财务收支审计、财务预算审计、内部控制审计、经济责任审计以及各种专项审计调查;以下不属于工程常用内部审计方式的是()
A. 送达审计
B. 联合审计
C. 就地审计
D. 专项审计
[多项选择]管理建议书是对被审计单位内部控制存在的薄弱环节或缺陷,以书面形式提出的改进建议,在其正文部分对发现的每一问题应说明()等内容。
A. 该项内部控制存在问题的基本情况
B. 存在问题导致偏离内部控制目标的程度
C. 存在问题的调整或改进情况
D. 存在问题的主要原因及对过失人的处理
E. 对存在问题的改进建议及理由
[多项选择]被审计单位经营管理混乱,财会工作水平低,内部控制制度部健全,因而不宜采用()。
A. 全部审计
B. 详查法
C. 局部审计
D. 抽样审计
[判断题]控制环境的好坏,直接影响到被审计单位特定控制程序的有效性。所以,一个良好的控制环境就能保证内部控制的有效运行()
[判断题]即使注册会计师不拟依赖被审计单位的内部控制,注册会计师也必须执行对内部控制的了解程序()
[多项选择]内部审计在单位内部会计监督制度中的重要作用有()。
A. 预防保护作用
B. 服务促进作用
C. 评价鉴证作用
D. 评价监督作用
[判断题]信息系统审计的内容是根据审计的目的而确定的,具体包括内部控制制度审计、应用程序审计、数据文件审计、处理系统综合审计、系统开发审计等内容。
[判断题]独立的内部审计也是内部控制持续监督的一个要组成部分,是对内部控制制度的充分性以及是否得到了遵循所进行的日常评估。()

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