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发布时间:2023-10-03 20:27:35

[多项选择]下列各项关于内部控制缺陷的说法中,错误的有()。
A. 重大缺陷应当由董事会予以最终认定
B. 内部控制缺陷分为设计缺陷和执行缺陷
C. 重要缺陷的整改方案都应向管理层报告并审定
D. 重要缺陷会影响企业内部控制的整体有效性,应当引起董事会的重视

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[单项选择]以下有关《企业内部控制基本规范》对内部控制概念说法错误的是()。
A. 内部控制是一个过程
B. 内部控制受人的影响
C. 内部控制是为了实现五类既相互独立又相互联系的目标
D. 内部控制能向企业董事会和经理层提供绝对保证
[单项选择]下列关于反洗钱内部控制的说法错误的是()。
A. 金融机构从管理层到一般员工都应对内部控制负有责任
B. 内部控制应当与金融机构日常经营管理相结合
C. 内部控制过程是不断发展的
D. 内部控制可以为金融机构提供绝对保障
[单项选择]下列各项关于投资控制目标说法不正确的一项是()。
A. 投资估算是进行技术设计和施工图设计的投资控制目标
B. 施工图预算或建安工程承包合同价则是施工阶段投资控制目标
C. 各阶段投资控制目标是有机联系、相互制约、相互补充的
D. 合理的投资控制目标要有科学的依据和实现的可能性
[单项选择]下列各项关于内部控制评价工作组开展现场检查测试所采用方法的表述中,错误的是()。
A. 实地检查是一个适合于企业层面评价的方法
B. 个别访谈是一个适合于企业层面和业务层面的方法
C. 审阅与检查是一个适合于业务层面评价的方法
D. 抽样是从样本库抽取一定数量的样本进行控制测试,以获取有关控制运行情况
[单项选择]根据企业所得税的规定,下列各项关于销售收入的说法错误的是()。
A. 企业采取预收款方式销售货物,在发出商品时确认收入
B. 企业采取托收承付方式销售货物,在办妥托收手续时确认收入
C. 买一赠一方式销售货物,属于视同销售,要分别确认收入
[单项选择]下面有关内部控制的说法中错误的是()。
A. 内部控制的思想是以风险为导向的控制
B. 内部控制是控制的一个过程,这个过程是需要全员的参与,包括董事会、管理层、监事会都需要参与进来,但不包括员工
C. 内部控制是一种管理,是对风险的管理
D. 内部控制是一种合理保证
[单项选择]以下关于内部控制缺陷的表述,错误的是()。
A. 物资采购申请金额已超其采购权限,未向上级公司申请安排大宗物品采购属于运行缺陷
B. 未建立定期的现金盘点程序属于设计缺陷
C. 重大缺陷应当由董事会予以最终确认
D. 对存在内部控制缺陷的情形,内部控制评价报告不得做出内部控制有效结论
[单项选择]下面对内部控制重要缺陷描述错误的是()。
A. 重要缺陷的严重程度和经济后果低于重大缺陷
B. 重要缺陷有可能导致企业严重偏离控制目标
C. 重要缺陷不会严重危及内部控制的整体有效性
D. 重要缺陷也要引起董事会、经理层的充分关注
[单项选择]下列各项关于监督检查的说法,错误的是()。
A. 非现场监管和现场检查两种方式相互补充,互为依据,在监管活动中发挥着不同的作用
B. 通过现场检查可修正非现场监管的结果
C. 通过非现场监管系统收集到全面、可靠和及时的信息,这将大大减少现场检查的工作量
D. 非现场监管结果将提高现场检查的质量
[单项选择]下列各项关于失业的说法,错误的是()。
A. 只要没有工作的人就是失业人员
B. 失业会发生高估或低估的问题
C. 失业者必须达到某个年龄以上
D. 失业者必须是正在寻找工作的人
[单项选择]以下关于内部控制目标的说法错误的是()
A. 保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念
B. 确保基金和基金管理人的财务和其他信息真实、准确、完整、及时
C. 为了提高投资者收益率,把投资者的利益放在第一位
D. 防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展
[单项选择]下列各项关于金融产品开发目标说法错误的是()。
A. 金融企业要不断占领新市场,吸引客户,扩大产品销售
B. 金融产品开发是为了形成或改善企业形象
C. 金融产品开发会降低金融企业的工作效率
D. 在开发新市场的时候,也要注重巩固已有市场,增加现有产品的销售
[多项选择]内部控制缺陷按照缺陷严重程度可以分为()。
A. 设计缺陷
B. 运行缺陷
C. 重大缺陷
D. 重要缺陷
E. 一般缺陷
[单项选择]私募基金管理人内部控制总体目标说法错误的是()。
A. 保证基金最低投资收益
B. 保证遵守私募基金相关法律法规和自律规则
C. 防范经营风险,确保经营业务的稳健运行
D. 确保私募基金、私募基金管理人财务和其他信息真实、准确、完整、及时
[单项选择]下列各项关于企业组织架构内部控制措施的表述中,错误的是()。
A. 经理层对董事会负责
B. 经理层依法行使企业的经营决策权
C. 监事会对股东(大)会负责,监督企业董事、经理和其他高管依法履行职责
D. 企业重大决策、重大事项,应当按照规定的权限和程序实行集体决策审批或联签制度
[单项选择]以下有关注册会计师了解内部控制的说法中,错误的是()
A. 如果了解到内部控制存在设计缺陷,就不需要了解该项控制是否得以执行
B. 了解内部控制时,注册会计师不考虑内部控制在所审计期间是否一贯执行
C. 如果了解到内部控制没有得以执行,则不需要对该项控制进行测试
D. 注册会计师只需要了解设计合理的内部控制,无需了解存在缺陷的内部控制
[单项选择]根据《企业内部控制应用指引》,关于全面预算内部控制要求,下列说法错误的是()。
A. 预算管理委员会审核全面预算草案
B. 预算管理委员会负责拟定预算政策
C. 预算管理工作机构一般设在财会部门
D. 预算委员会考核预算执行情况
[单项选择]()是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。
A. 内部环境
B. 控制活动
C. 信息与沟通
D. 内部监督
[单项选择]发现内部控制缺陷,修正与完善内部控制系统,不可或缺的是()。
A. 事项识别
B. 风险分析
C. 修复措施
D. 专项监督

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