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发布时间:2023-10-12 08:23:30

[判断题]内部审计机构应当根据经过批准后的年度审计计划和其他授权或者委托文件编制审计通知书。

更多"内部审计机构应当根据经过批准后的年度审计计划和其他授权或者委托文件编制"的相关试题:

[多项选择]内部审计机构应当建立激励约束机制,对内部审计人员的工作进行()。
A. 考核
B. 落实
C. 评价
D. 奖惩
[多项选择]根据《银行业金融机构内部审计指引》,银行业金融机构内部审计工作应当()。
A. 独立于经营管理
B. 以风险为导向
C. 确保道德准则
D. 确保客观公正
[单项选择]根据《审计署关于内部审计工作的规定》,领导内部审计机构开展工作的应当是( )。
A. 本单位的董事会
B. 本单位的监事会
C. 本单位主要负责人或者权力机构
D. 本单位的财务总监
[单项选择]内部审计机构应当在本年度编制下年度审计计划,并报经()批准。
A. 组织董事会
B. 最高管理层
C. 内部审计机构负责人
D. 董事会或者最高管理层
[判断题]内部审计机构应当建立审计工作底稿的一级复核制度,明确规定各级复核人员的要求和责任。
[判断题]已经出具的审计报告如果存在重要错误或者遗漏,内部审计机构应当及时更正,并将更正后的审计报告提交给原审计报告接收者。
[单项选择]内部审计机构应当建立(),明确各级人员的责任,进行积极有效的沟通。
A. 审计结果沟通制度
B. 审计内容沟通制度
C. 审计记录沟通制度
D. 审计资料沟通制度
[单项选择]根据《银行业金融机构内部审计指引》,银行业金融机构应当以()明确赋予内部审计部门履行职责所必需的权限。
A. 监事会形式
B. 股东大会形式
C. 制度形式
D. 董事会形式
[单项选择]内部审计机构根据年度审计工作计划确定审计项目,组成审计组实施审计。审计组成员不得少于()人。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[判断题]内部审计机构应当接受组织董事会或者最高管理层的领导和监督,并保持与董事会或者最高管理层及时、高效的沟通。
[多项选择]内部审计报告应当包括审计概况、审计结论()。
A. 审计发现
B. 审计意见
C. 审计依据
D. 处理处罚
[单项选择]内部审计机构所在单位可以在管理权限范围内,授予内部审计机构()的权限。
A. 经济处理、处罚 
B. 经济决策 
C. 经济管理 
D. 经济预测
[多项选择]根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门根据工作需要,经董事会批准后,可将部分内部审计项目外包,但需事先对外包机构的()进行评估。
A. 公正性
B. 独立性
C. 客观性
D. 专业胜任能力
[单项选择]根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门根据工作需要,经()批准后,可将部分内部审计项目外包,但需事先对外包机构的独立性、客观性和专业胜任能力进行评估。
A. 股东大会
B. 董事会
C. 审计委员会
D. 监事会
[判断题]内部审计机构负责人应根据审计项目的风险程度,规划审计项目执行的先后顺序。
[判断题]企业内部审计机构的设置、审计工作的开展应当遵守公司法和企业章程的规定。
[判断题]内部审计人员应当将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据记录于审计报告。
[单项选择]根据《银行业金融机构内部审计指引》,审计委员会对董事会负责,根据董事会授权组织指导内部审计工作。审计委员会应()召开会议,并可视需要邀请高级管理层人员列席。
A. 适时
B. 定期
C. 不定期
D. 选择时间
[单项选择]银行业金融机构应当以制度形式明确赋予内部审计部门履行职责所必需的权限,内部审计部门应具有处理建议权和必要的()
A. 决策权
B. 知情权
C. 处罚权
D. 参与权

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