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发布时间:2024-09-22 00:15:10

[判断题] 审计报告是重要的审计资料,应当按照内部审计机构制定的审计档案管理制度加以妥善的保存,限制未经批准的人员随便接近审计报告。
A.正确
B.错误

更多"[判断题] 审计报告是重要的审计资料,应当按照内部审计机构制定的"的相关试题:

[多选题]内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作,应当严格遵守有关法律法规、本规定和内部审计职业规范,忠于职守,做到()
A.独立
B.客观
C.公正
D.保密
[判断题]内部审计机构对监督检查中发现的内部控制缺陷,应当按照企业内部审计工作程序进行报告;对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计机构应当按照( )相关规定,建立审计中介机构监督机制,加强对审计中介机构审计方案的审核、审计实施的监控以及审计成果的验收,确保委托审计工作质量。
A.《中国移动审计项目工作流程规范》
B.《中国移动审计工作底稿和报告编制规范》
C.《中国移动内部审计项目质量控制规范》
D.《中共中国移动通信集团党组问责管理办法(试行)》
[单选题]商业银行内部审计部门应当按照国务院银行业监督管理机构关于内部审计的相关规定,至少每年对理财业务进行( )次内部审计
A.一
B.二
C.三
D.四
[单选题]商业银行内部审计部门应当按照国务院银行业监督管理机构关于内部审计的相关规定,至少()对理财业务进行一次内部审计。
A.每年
B.每月
C.每日
D.每季
[判断题]商业银行内部审计部门应当按照国务院银行业监督管理机构关于内部审计的相关规定,至少每两年对理财业务进行一次内部审计,并将审计报告报送审计委员会及董事会。
A.正确
B.错误
[判断题] 当信息系统审计作为独立的内部审计项目时,内部审计人员在审计计划阶段还应当考虑项目审计目标及要求。
A.正确
B.错误
[判断题]已经出具的审计报告如果存在重要错误或者遗漏,内部审计机构应当及时更正,并将更正后的审计报告提交给原审计报告接收者。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]审计报告应当包含是否遵循内部审计准则的声明。如存在未遵循内部审计准则的情形,应当在审计报告中作出解释和说明。 ( )
A.正确
B.错误

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