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审计师近期接到一个来自于营销部门经理提供的周末免费使用海滨度假的提议目前审计活动不会对营销部门实施审
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下列情形中,审计人员认为属于财务报告舞弊风险信号的有:()
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审计师正计划对质量控制部门进行审计,以下哪项文件最不可能用于初步调查问卷的编制工作()
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审计师要确定是否只有经过授权的购买才会被验收部门接受时,应检查下列哪个文件()
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审计人员对被审计单位产品成本中的直接材料费进行实质性审查时,应审查的内容有:()
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被审计单位2013年12月份应付职工薪酬贷方发生额比其他月份增长了近50%.可能的原因有:()
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在计划审计业务时,调查不会对以下哪项有帮助()
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审计人员在验证被审计单位采购业务的截止期时,应重点关注的日期有:()
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下列关于向有关开户银行函证的表述,正确的有:()
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薪酬费用分类和分配不当,审计人员认为可能导致的结果有:()
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审计人员下列与存货监盘有关的做法中,恰当的有:()
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审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有:()
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下列各项中,不会导致被审计单位当年所有者权益总额发生变动的事项有()
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回复审计师提出的问题的回函属于()
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作为决策过程的一部分,在筛选替代的解决方案时,通常会考虑到有关强制的和难以明了的问题,以寻求效果和效
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审计师在开展工作中应保持客观性假定首席审计执行官收到一笔年度奖金作为个人报酬的一部分,那么在什么情况
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下列各项中,属于对存货进行实物控制的内部控制措施有:()
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初步调查表明业务客户员工的大量减少导致会计人员长时间加班,会计部门的人员感到明显的压力,并对减员的影
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管理层要求审计活动对某主要分部的电话营销情况开展审计,并要求其对提高该经营管理控制问题提出相应的程序
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下列行为哪一项不会削弱内部审计师的客观性()Ⅰ.建议新信息系统的应用程序的控制标准Ⅱ.为运行新的计算
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