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发布时间:2024-05-25 00:15:49

[单选题]下列哪项是内部文件证据:
A.承运人的提货单。
B.销售发票副本。
C.顾客采购订单。
D.供货商的月末报表。

更多"[单选题]下列哪项是内部文件证据:"的相关试题:

[单选题]下列哪项是内部文件证据:
A.承运人的提货单。
B.销售发票副本。
C.顾客采购订单。
D.供货商的月末报表。
[单选题]审计证据按其来源不同,可分为内部证据和外部证据。下列哪项属于内部证据( )
A.审计时发出的积极式函证的回函
B.被审计单位编制的凭证、账簿、报表及其他有关资料
C.审计人员在监督库存现金清点时所取得的现金余额表
D.税务部门对增值税发票的鉴定结论
[单选题]公司想基于构建一个纯WEB版本的网盘,用于公司内3千名员工的内部文件的存储和分享。以下哪项产品对网盘的可扩展性无影响?
A. CDN
B. 云服务器
C. 云数据库
D. 对象存储
[判断题]从审计证据的来源看,证据可分为: 内部证据、外部证据、亲历证据,其中内部证据证明力最弱。
A.正确
B.错误
[单选题]某内部审计师虽然怀疑存在潜在的误报,但尚无审计证据。如果他 作出以下哪项行为可能违反应有的职业审慎原则?
A.确定错误发生的潜在方法并将其归入审计观察项目。
B.将其怀疑通知审计部门经理并取得如何执行下一步行动的指示。
C.不对可能误报进行检查,因为审计方案已经得到了审计管理部门的 批准。
D.在未得到被审计单位批准的情况下,扩充审计方案,以说明误报发生的最可能方式
[单选题]内部审计师怀疑财务报表可能存在潜在的误报情形,但缺乏可靠证据。审计师采取以下哪项行为将会违背应有的职业审慎原则:( )
A.将这一疑点告知审计经理并寻求如何开展审计的建议
B.辩明错误可能存在的方式并将其列作审计调查的内容
C.不对可能的误报进行测试,因为审计业务工作方案已通过审计管理层的批准
D.未经业务客户同意就扩大审计工作方案,以确定误报发生的最可能情形
[多选题]在某组织中,内部审计师发现很多员工运用变通绕过控制的证据, 以下哪项不是减少组织面对的控制风险的最好途径?
A.与员工沟通控制目标背后的原因
B.建立监督岗位以监督控制的使用
C.解雇运用变通的员工
D.宣告这些控制是强制性的
[判断题]书面证据亦称文件证据,环境证据也称状态证据。
A.正确
B.错误
[判断题]某内部审计师拍摄的一张业务客户工作场所照片属于文件证据。
A.正确
B.错误
[单选题]以下哪项关于内部审计章程的陈述不正确?
A.它确定了内部审计部门的权力和职责
B.它规定审计部门所需要的最少资源
C.它为评估内部审计部门提供依据
D.它应得到高级管理层和董事会的批准
[单选题]以下哪项关于内部审计独立性的说法是正确的?
A.内部审计不能保持独立性。
B.内部审计为保持独立性,不能在单位主要负责人的领导下开展工 作。
C.内部审计的独立性可有可无。
D.内部审计必须保持独立性。
[多选题]以下哪项不是内部审计活动不参与系统开发程序的原因?
A.参与系统开发会影响审计独立性,并且在系统运行之后,内部审计 师不能对其进行客观地评价
B.参与系统开发会拖延这个项目的进行
C.参与系统开发会使内部审计师成为应用程序的部分设计者,一旦系 统有问题,内部审计师也会承受责备
D.审计师的独立性和客观性可能受到损害
[多选题]以下哪项关于内部审计章程的说法是正确的?( )
A.界定了内部审计部门的权利和职责
B.具体规定了内部审计部门对资源的最低要求。
C.为评估内部审计部门提供了依据。
D.内部审计章程应该得到高层管理人员和董事会的批准。
[单选题]以下哪项关于内部审计合规性和独立性的说法是对的?
A.内部审计不能保持独立性
B.内部审计为保持独立性,不能在单位主要负责人的领导下开展工作
C.内部审计的独立性可有可无
D.内部审计必须保持独立性
[单选题]单选:以下哪项不是内部对账工作应遵循的基本原则(  )。
A.前台集中对账原则
B.统筹分工原则
C.相互制约原则
D.差别管理原则
[单选题]内部审计师计划对有关投资于新型金融工具的内部控制充分性实 施审计,以下哪项不属于该项审计业务的内容?
A.确定公司是否有相关政策来规定财务主管承担的风险,以及允许其 投资的金融工具的类型
B.确定管理层对投资于复杂金融工具进行监督的程度
C.与类似组织比较,确定本公司获得的投资回报率是高还是低
D.确定财务主管用于监控投资风险的控制措施的性质
[多选题]如果营销部门出现舞弊,以下哪项在内部审计师的责任范围内?
A.确定舞弊行为的影响。
B.与恰当的管理层面讨论舞弊行为。
C.将舞弊行为写进报送审计委员会的报告。
D.向舞弊者通告其要承担的法律责任。
[单选题]下列哪项是确定内部审计部门目标是否达到的最佳方式?
A.审计委员会定期检查部门工作质量。
B.针对审计部门目标而不断发展衡量目标的标准。
C.计划每 3 年进行一次外部监查。
D.由外部审计师检查和评价部门工作。
[单选题]需求文件是以下哪项的输入:
A.指导与管理项目执行和实施整体变更控制
B.控制范围和确认范围
C.制定项目管理计划和制定项目章程
D.制定项目管理计划和制定进度表

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