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发布时间:2023-09-27 14:13:32

[多项选择]下列有关企业内部控制的表述中,正确的有()
A. 内部控制是一个过程
B. 内部控制是由企业的董事会和管理层实施的
C. 有效的内部控制可以绝对保证控制目标的实现
D. 内部控制不仅仅是制度和手册,而是渗透到企业活动之中的一系列行为

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[多项选择]下列有关企业内部控制目标的表述中,正确的有()
A. 企业经营管理合法合规
B. 追求利润最大化
C. 财务报告真实完整
D. 促进企业实现发展战略
[多项选择]下列有关企业内部控制信息与沟通要素的表述中,正确的有()
A. 内部控制信息与沟通针对的是企业内部生成的信息,不涉及企业外部的信息
B. 信息系统生成与控制目标及其实现程度有关的信息,从而使对业务的管理和控制成为可能
C. 有效的信息沟通需要自上而下、自下而上或平行地贯穿于企业之中
D. 管理层与下属相处时的行为也会成为有效的信息沟通方式
[多项选择]审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会负责人应当具备相应的()
A. 领导能力
B. 专业胜任能力
C. 良好的职业操守
D. 独立性
[多项选择]中国《企业内部控制基本规范》对内部控制的定义中,内部控制是由( )实施的、旨在实现控制目标的过程。
A. 企业董事会
B. 企业监事会
C. 企业经理层
D. 全体员工
[多项选择]下列与控制测试有关的表述中,正确的有( )
A. 如果控制设计不合理,则不必实施控制测试
B. 如果在评估认定层次重大错报风险时预期控制的运行是有效的,则应当实施控制测试
C. 如果认为仅实施实质性程序不足以提供认定层次充分、适当的证据,则应当实施控制测试
D. 对特别风险,即使拟信赖的相关控制没有发生变化,也应当在本次审计中实施控制测试
[简答题]根据《企业内部控制基本规范》,内部会计控制应当遵循的基本原则有哪些?
[多项选择]为了防范有关长期股权投资的风险,企业要建立起完善的企业内部控制制度体系,主要包括( )。
A. 明确职责分工与授权批准
B. 可行性研究、评估与决策控制
C. 投资执行控制
D. 投资处置控制
E. 投资收益分配
[简答题]根据《企业内部控制基本规范》,内部控制应当达到的基本目标有哪些?
[判断题]企业内部控制评价报告应当先于内部控制审计报告对外披露或报送。()
[简答题]简述金融企业内部控制的概念。
[多项选择]关于企业内部控制评价中的内部控制缺陷标准认定,下列说法中正确的是()
A. 重大缺陷,是指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标
B. 重要缺陷,是指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏离控制目标
C. 一般缺陷,是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷
D. 企业内部控制缺陷的认定标准由外部审计师确定
[简答题]金融企业内部控制的目标是什么?
[多项选择]下列属于《企业内部控制应用指引17号——内部信息传递》提出的内部信息传递中企业应关注的风险有()
A. 如果企业内部报告系统缺失、功能不健全、内容不完整,可能影响生产经营有序运行
B. 如果信息传递失真,会导致管理层决策错误
C. 如果内部信息传递不通畅、不及时,可能导致决策失误
D. 如果内部信息传递中泄露商业秘密,可能削弱企业核心竞争力
[多项选择]下列关于中央企业实施企业内部控制规范体系的要求正确的有()
A. 中央企业应当按照《企业内部控制基本规范》和配套指引的要求,建立规范、完善的内部控制体系
B. 中央企业在开展内部控制自我评价的同时,必须聘请会计师事务所对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告
C. 中央企业应当建立内部控制重大缺陷追究制度,内部控制评价和审计结果要与履职评估或绩效考核相互结合
D. 中央企业应当自2013年起,于每年4月30日前向国资委报送内部控制评价报告,同时抄送派驻本企业监事会
[多项选择]《企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递》指出,在内部信息传递中企业应关注的是风险及其可实施的内部控制措施,其中风险包括( )
A. 如果企业内部报告系统缺失、功能不健全、内部不完整,可能影响生产经营有序运行
B. 如果信息系统规划不合理,可能造成信息孤岛或重复建设,导致企业经营管理效率低下
C. 如果内部信息传递不通畅、不及时,可能导致决策失误
D. 如果内部信息传递中泄露商业秘密,可能削弱企业核心竞争力
[多项选择]下列有关我国水污染物总量控制制度表述正确的有()
A. 县级以上人民政府决定实施总量控制的水体
B. 实施总量控制的水体,不执行污染物排放标准
C. 向实施总量控制水域排放重点污染物的企业或单位,必须承担排污量削减任务
D. 向实施总量控制水域排放污染物的企业或单位,承担排污量削减任务
E. 省级以上人民政府可以决定要实施总量控制的水体
[判断题]某国有大型企业内部控制评价部门从机关部门和下属单位A公司抽调相关业务人员,组成内部控制评价工作组,对所有下属单位进行内部控制评价。()
[单项选择]在企业内部控制制度比较健全的情况下,下列可以证明有关采购交易的“发生”认定的凭据之一,同时也是采购交易轨迹的起点的是( )
A. 订购单
B. 请购单
C. 验收单
D. 付款凭单

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