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发布时间:2023-10-19 14:37:06

[单项选择]用简洁的文字对被审计单位内部控制的调查结果加以叙述的方法是()。
A. 调查表法
B. 流程图法
C. 功能测试法
D. 文字说明法

更多"用简洁的文字对被审计单位内部控制的调查结果加以叙述的方法是()。"的相关试题:

[简答题]注册会计师是否需要与被审计单位管理层和治理层沟通在了解和测试内部控制过程中发现的被审计单位内部控制存在的重大缺陷?
[多项选择]审计人员对被审计单位内部控制进行初步评价的内容主要包括()。
A. 健全性评价
B. 合理性评价
C. 合法性评价
D. 有效性评价
E. 真实性评价
[单项选择]下列各项对被审计单位内部控制影响最大的是()。
A. 成本效益原则
B. 实质重于形式原则
C. 权责发生制原则
D. 历史成本原则
[单项选择]审计人员按照被审计单位内部控制程序,选择若干笔业务独立地重做一遍,以验证相关控制程序的遵循情况的审计方法是()。
A. 重新操作
B. 功能测试
C. 业务程序测试
D. 经验估计法
[单项选择]在风险基础审计模式中,当被审计单位内部控制非常健全时,可将控制风险直接确定为()。
A. 最高
B. 适中
C. 最低
D. 忽略不计
[单项选择]下列审计程序中,注册会计师在了解被审计单位内部控制时通常不采用的是()。
A. 询问
B. 观察
C. 分析程序
D. 检查
[单项选择]从检查被审计单位内部控制人手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是()。
A. 财务收支审计
B. 账目基础审计
C. 制度基础审计
D. 风险基础审计
[单项选择]审计报告是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施()审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。
A. 适当的
B. 全部
C. 必要的
D. 检查和复核
[单项选择]在了解被审计单位内部控制时,注册会计师最应当关注的是()。
A. 内部控制是否能够防止或发现并纠正错误或舞弊
B. 内部控制是否没有因串通而失效
C. 内部控制是否明确区分控制要素
D. 内部控制是否按照管理层的意图,实现了经营效率
[简答题]审计人员应如何了解被审计单位的内部控制及主要控制活动?
[多项选择]信息技术在改进被审计单位内部控制的同时,也产生了特定的风险,具体包括()。
A. 人为绕过自动控制
B. 系统瘫痪
C. 信息系统或相关系统程序可能会去处理那些本身就错误的数据
D. 数据丢失风险或数据无法访问风险
[判断题]如果注册会计师不打算依赖被审计单位的内部控制,则无需了解内部控制。
[判断题]内部审计包括单位内部审计,部门内部审计。
[简答题]审计人员应如何了解、测试及评价小型被审计单位的内部控制?
[单项选择]内部审计人员在了解被审计单位的内部控制后,实施符合性测试的范围是()。
A. 有重大缺陷的内部控制
B. 未有效运行的内部控制
C. 初步确定可以依赖的内部控制
D. 有重大影响的内部控制
[简答题]内部控制的健全性评价是指针对被审计单位实行的内部控制本身是否完善所进行的测试与评价。内部控制的健全性测试与评价的方法及步骤?
[单项选择]审计部门应当促进被审计单位建立健全内部控制制度,完善内部()制约机制。
A. 监督
B. 监控
C. 督导
D. 监测
[多项选择]审计人员在对被审计单位的内部控制进行调查了解时,通常采用的方法包括()。
A. 分析
B. 检查管理制度
C. 询问有关人员
D. 观察业务活动
E. 检查文件记录

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