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发布时间:2023-12-18 18:33:25

[单选题]审计部门应至少()开展一次合规审计,对合规管理适当性和有效性进行审计评价。
A.每季度
B.每半年
C.每一年
D.每两年

更多"[单选题]审计部门应至少()开展一次合规审计,对合规管理适当性和有效性"的相关试题:

[单选题]审计部门应至少()开展一次合规审计,对合规管理适当性和有效性进行审计评价。
A.每季度
B.每半年
C.每一年
D.每两年
[判断题]实质性测试是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进行抽样审查。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。()
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行( )部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改
A.A. 外部监管
B.B.风险管理
C.C. 内控管理
D.D.内部审计
[单选题]各级机构应每年至少开展()次征信业务内部审计。
A.1
B.2
C.3
D.5
[判断题]各级审计部门开展审计项目必须按规定程序进行立项,不得开展未经立项的审计项目。
A.正确
B.错误
[单选题]( )是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进行抽样审查。
A.内部控制测试
B.实质性测试
C.符合性测试
D.证实性测试
[多选题]各级机构应每年至少开展1次征信业务内部审计,审计内容应涵盖()及涉及征信合规与信息安全的其他内容。
A.制度建设
B.用户管理
C.查询使用
D.信息安全
[多选题]( )对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。
A.股东大会
B.董事会
C.监事会
D.董事长
[多选题] 加大审计银行内部控制健全性、合规性和有效性的力度,切实发挥内审在监督及规范( )等方面的重要作用。
A.业务操作
B.业务管理
C.防范案件风险
D.加强内部管控
E.提升机构案件防控内生动力建设水平
[判断题]原则上审计中心不得开展未纳入年度审计计划的审计项目。
A.正确
B.错误
[多选题]审计证据的适当性是对证据质量的衡量,即证据的( )。
A. 相关性
B. 足够性
C. 可靠性
D. 适当性
[判断题]商业银行应当至少每半年对业务连续性管理体系的完整性、合理性、有效性组织一次评估。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行每( )年至少开展一次全面业务连续性审计,发生大范围业务运营中断事件后应及时开展专项审计。
A.1
B.2
C.3
D.4
[判断题]商业银行至少每两年对业务连续性管理体系的完整性、合理性、有效性组织一次自评估。( )
A.正确
B.错误

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