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发布时间:2023-12-07 07:27:47

[单选题]审计部门应至少()开展一次合规审计,对合规管理适当性和有效性进行审计评价。
A.每季度
B.每半年
C.每一年
D.每两年

更多"[单选题]审计部门应至少()开展一次合规审计,对合规管理适当性和有效性"的相关试题:

[单选题]审计部门应至少()开展一次合规审计,对合规管理适当性和有效性进行审计评价。
A.每季度
B.每半年
C.每一年
D.每两年
[判断题]审计人员获取的审计证据,应当具有适当性和充分性。()
A.正确
B.错误
[判断题]实质性测试是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进行抽样审查。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。()
A.正确
B.错误
[判断题]内部控制审计,是指审计人员对被审计单位内部控制设计与运行的有效性所进行的审计。()
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计工作主要内容,不包括对内部控制制度的健全性、合理性、有效性和企业风险管理进行审计监督和评价()
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行( )部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改
A.A. 外部监管
B.B.风险管理
C.C. 内控管理
D.D.内部审计
[判断题]被审计单位和被审计人员应根据印发的审计报告有关意见,组织开展审计整改工作。审计部门应对审计发现问题的整改情况进行跟踪监督,并根据实际情况确定是否实施后续审计。()
A.正确
B.错误
[单选题]各级机构应每年至少开展()次征信业务内部审计。
A.1
B.2
C.3
D.5
[判断题]各级审计部门开展审计项目必须按规定程序进行立项,不得开展未经立项的审计项目。
A.正确
B.错误
[单选题]( )是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进行抽样审查。
A.内部控制测试
B.实质性测试
C.符合性测试
D.证实性测试
[多选题]各级机构应每年至少开展1次征信业务内部审计,审计内容应涵盖()及涉及征信合规与信息安全的其他内容。
A.制度建设
B.用户管理
C.查询使用
D.信息安全
[判断题]监事会对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。
A.正确
B.错误
[多选题]( )对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。
A.股东大会
B.董事会
C.监事会
D.董事长

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