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发布时间:2024-07-19 03:06:40

[单项选择]在HR部门内部控制的年度检查中,一名内部审计师可以完成除了以下哪项之外的所有程序,来确认存在足够的政策和流程?()
A. 限制访问保密数据
B. 检查职位描述
C. 确认恰当的职责分析
D. 检查文件

更多"在HR部门内部控制的年度检查中,一名内部审计师可以完成除了以下哪项之外"的相关试题:

[判断题]反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。
[单项选择]各一级分行内部控制管理部门组织对()的内部控制评价。
A. 辖属二级分行、一级支行
B. 辖属二级分行
C. 一级支行
D. 一级分行
[判断题]金融机构内部控制主要是由内部控制的监督、评价部门负责。
[单项选择]根据《商业银行内部审计指引》,内部审计部门可就风险管理、内部控制等事项提供专业建议,()内部控制设计和经营管理的决策与执行。
A. 应该直接参与
B. 必要时可以参与
C. 禁止直接参与
D. 不应直接参与
[单项选择]承担内部控制监督检查职能的部门应当独立于证券公司其他部门,属于证券公司内部控制的()原则。
A. 健全性
B. 合理性
C. 制衡性
D. 独立性
[多项选择]银行内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门,并有直接向()报告的渠道。
A. 股东大会
B. 董事会
C. 监事会
D. 高级管理层
[判断题]内部审计部门可就风险管理、内部控制等有关问题提供咨询服务,也可参与或负责内部控制设计和经营管理决策与执行。
[单项选择]()负责设计内部控制体系,组织、督促各业务部门、分支机构建立和健全内部控制。
A. 内部控制评价部门
B. 内部审计部门
C. 内部控制的监督、评价
D. 内部控制的建设、执行部门
[单项选择]反洗钱内部控制的检查,评价部门()于内部制度的制定和执行部门。
A. 不应当独立
B. 应当独立
C. 合并
D. 兼并
[名词解释]内部控制
[判断题]尽职监督是职能部门实施的内部控制。
[单项选择]依据实施控制的部门不同,可将内部控制分为()。
A. 一般控制、应用控制
B. 电算化部门控制、用户部门控制
C. 手工控制、程序化控制
D. 预防性控制、检查性控制和纠正性控制
[多项选择]商业银行应当建立内部控制监督的报告和信息反馈制度,内部审计部门、内控管理职能部门、业务部门人员应将发现的内部控制缺陷,按照规定报告路线及时报告()。
A. 股东大会
B. 高级管理层
C. 董事会
D. 监事会
E. 内部控制部门
[单项选择]监管部门对内部控制评价的内容不包括()。
A. 内部环境评价
B. 信息披露评价
C. 内部控制活动评价
D. 信息交流与沟通评价
[判断题]内部控制仅是内控管理部门的责任。
[多项选择]商业银行业务部门发现内部控制的隐患和缺陷,应当及时报告的部门包括()
A. 董事会
B. 监事会
C. 管理层
D. 银监会
[判断题]审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关宜等。

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